同學(xué)你好 計(jì)入福利費(fèi),合并工資交個(gè)稅 但是是全額調(diào)增的

老師好,給員工支付的冬季取暖費(fèi)可以是福利費(fèi)嗎?不用取得后發(fā)票吧,不計(jì)入薪金所得不交個(gè)稅嗎?
租戶交的取暖費(fèi)發(fā)票抬頭開(kāi)的是戶主姓名,租戶可以在本單位報(bào)銷取暖費(fèi)嗎
企業(yè)可以給員工報(bào)銷取暖費(fèi)發(fā)票嗎?要交個(gè)稅嗎?一般事業(yè)單位是可以報(bào)銷取暖費(fèi)的,他們不用交個(gè)稅嗎?
員工報(bào)銷取暖費(fèi)可以走福利費(fèi)嗎?還是必須進(jìn)應(yīng)付職工薪酬交個(gè)稅?
老師你好!企業(yè)給員工報(bào)銷取暖費(fèi)可以嗎發(fā)票開(kāi)的企業(yè)名頭備注里是企業(yè)職工的姓名
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫(xiě)分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎


全額調(diào)增是什么意思,不能所得稅之前扣除嗎?是有發(fā)票的呀!
同學(xué)你好 就是不能稅前扣除 需要全額調(diào)增 有發(fā)票也不行 因?yàn)閕不是公司的支出
哦,明白了。
那要這么理解的話還不如不要發(fā)票,直接發(fā)給員工補(bǔ)貼,也是走福利也是交個(gè)稅,但能稅前扣除嗎?
對(duì)的 直接做成工資就可以了
意思是寫(xiě)取暖補(bǔ)貼都不行嗎?寫(xiě)過(guò)節(jié)福利可以嗎?如果直接做成工資是最好的,那就不走福利費(fèi)了,直接走工資了。
對(duì)的 直接做成工資