你好 1.企業(yè)為構(gòu)建一條生產(chǎn)線發(fā)生如下業(yè)務(wù)1.1月1日從銀行取得期限為兩年的借款500萬元,企業(yè)當即將該借款投入生產(chǎn)線的構(gòu)建 借:銀行存款,貸:長期借款 2.上述借款年利率6%,計提本月利息,利息按季度支付 借:在建工程,貸:應付利息 3.3月31日以銀行存款支付第一季度利息 借:應付利息,貸:銀行存款 4.該借款到期歸還本金 借:長期借款,貸:銀行存款
根據(jù)下列企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。1.甲公司2021年8月1日向銀行取得期限為5個月的借款100萬元,月利率為5%。企業(yè)按月計提利息,并按季度支付利息。2.2021年8月31日計提本月借款利息,月利率為5%。3.2021年9月30日結(jié)算并支付第三季度利息。月利率為5%。4.甲公司2021年10月31日、11月30日,分別計提各月銀行借款利息,月利率為5%0。5.2021年12月31日確認本月借款利息,償還本金100萬元,并支付第四季度的借款利息。6.甲公司2020年1月2日向銀行借入人民幣100萬元,期限2年,年利率6%,每年計息并支付次,到期一次還本。7.甲公司2020年12月31計提本年度借款利息,年利率6%。8.2021年1月2日,甲公司支付上年借款利息6萬元。9.甲公司2021年12月31計提本年度借款利息,年利率6%。10.甲公司2022年1月2日甲公司償還借款本金100萬及最后一期利息6萬元
做會計分錄(1)2020年1月1日,企業(yè)向銀行借入3年期銀行借款1500000元用于生產(chǎn)線建設(shè),年利率為6%,到期一次還本付息。工程于2022年1月完工。每年結(jié)息一次,到期一次還本付息。(2)公司2021年1月1日從銀行取得短期借款200000元。上述借款年利率為6%,期限6個月。每月結(jié)息,按季支付利息,做出后三個月的會計分錄。
1.2019年1月1日,企業(yè)向銀行借入第一.筆借款500000元,用于工程建設(shè),款項存入銀行,借款期限2年,工期為1年。該筆借款為分期付息,到期還本。每年1月1日支付借款利息。 2.2019年12月31日,企業(yè)計提長期借款利息,該借款年利率為10%。 3.2020年1月1日,支付長期借款利息。 4.2020年12月31日,企業(yè)計提本年的長期借款利息。 5. 2021年1月1日,企業(yè)歸還長借款本金和最后一次借款利息。 6.企業(yè)發(fā)行股票籌資資金,每股面值為10元,發(fā)行價格為15元,- -共發(fā)行10億股,取得款項存入銀行。 7.2021年1月1日,企業(yè)向銀行借入期限為6個月的借款200萬元存入銀行。借款年利率為6%,利息按季度支付。 8.2021年1月31日,企業(yè)計提本月的借款利息。 9.2021年3月31日,企業(yè)支付本季度的借款利息。(前兩個月已計提,第3個月未提) 10. 2021年7月1日,企業(yè)償還借款本金。 要求:根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1.企業(yè)為構(gòu)建一條生產(chǎn)線發(fā)生如下業(yè)務(wù)1.1月1日從銀行取得期限為兩年的借款500萬元,企業(yè)當即將該借款投入生產(chǎn)線的構(gòu)建2.上述借款年利率6%,計提本月利息,利息按季度支付3.3月31日以銀行存款支付第一季度利息4.該借款到期歸還本金寫出會計分錄
企業(yè)為購建一條生產(chǎn)線,發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)1月1日從銀行取得期限為2年的借款5000000元,企業(yè)當即將該借款投入生產(chǎn)線的購建。(2)上述借款年利率6%,計提本月利息,利息按季度支付。(3)3月31日以銀行存款支付第一季度利息。(4)該借款到期,歸還本金要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)寫出相應會計分錄。
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購買的,已進項抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費10萬,開普票9個點但是要自己承擔,怎么計算這個票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報?
老師,在實操中,手工賬的話,明細賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
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老師,掛預付賬款的時候,因為是復制之前的憑證做的,預付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎