你好;? 你殘疾人工資加計扣除100% ; 那你就是平常季報減去50萬 ;? ?匯算的時候 在扣除50萬 ;? ?合計是100萬哈? ?
老師,我一直我也處理過固定資產(chǎn)一次性扣除。你看看我的理解對嗎?我會計上正常按月折舊,比如這個月利潤是50萬,到申報企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)已一次性扣除50萬,那我是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了,這樣不一致對嗎
你好,老師,我們是分包的勞務(wù),給對方開勞務(wù)票??偘o我們撥款100萬勞務(wù)費,我們要給工人發(fā)工資。這個是不是屬于我們貸發(fā),然后需要對公發(fā)工資。這次撥了100萬的勞務(wù)費,工資只開50萬。這個可以嗎?那作為勞務(wù)發(fā),成本是啥,具體做賬處理是怎樣的
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬已經(jīng)可以據(jù)實扣除的啊,但是答案解析里面又說調(diào)減50,就是加計扣除的這個50給調(diào)減,他這個意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來支付50萬工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬是這個意思嗎?
老師,我沒理解這個,他說的殘疾人工資50萬,那么這個300萬里面已經(jīng)包含了50萬對不對,可是為啥他又給加計扣除了50萬呢?這樣的話是不是就扣除了100萬了
2月收到進項發(fā)票50萬,6個點稅款,已經(jīng)抵扣了,我們付了28萬,剩余22萬還沒付,現(xiàn)在12月了,對方說要把合同作廢,重新簽訂一份28萬的合同,就是說后面的22萬他們不付款了,但他們發(fā)票已經(jīng)開給我們了,這怎么處理比較簡單?
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負率低了會預警還是高了會預警
個體戶開普通發(fā)票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個月內(nèi)支付款項乙公司收到A產(chǎn)品后3個月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗,甲公司估計A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預計的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》時開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對2X19年度利潤總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個點的專票可以嗎
老師好,有沒有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請問一下:我們原利潤毛利在15%,現(xiàn)在利潤毛利要在10%,怎樣倒推計算出其中一個主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個原料的主料
老師,不含稅進價是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價,要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對方一個剛成立的公司開了機動車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對方稅務(wù)還沒走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說有別的說法呢
老師,我們給客戶談價格都是談的含稅價,但是這個客戶是個中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價的時候是按含稅價合適還是按不含稅價談合適,有什么區(qū)別?
意思就是本來我只發(fā)50萬工資給殘疾人支付,結(jié)果相當于我花了50萬抵了100萬的所得稅嗎?
支付出去50萬,但是可以抵扣我支付的50萬+再可以扣除的50萬,是這樣嗎老師
你好1;? ?是的; 就是這樣的意思哈 ; 對的??