你好同學(xué),只要是員工,沒有啥意見的話是沒問題的,稅務(wù),局的話一般不會對這個科目有啥關(guān)注的。
比如這個人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個月再沖借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會計嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬,貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬,還有一個前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬,這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,因甲方付款不及時和虧損造成應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬余額較大,現(xiàn)在賬上還有2021年20多萬的工資未支付,這個月到了一筆30萬左右的工程款,我現(xiàn)在是先付應(yīng)付賬款咱不付工資有沒有影響?
老師,請問我公司是做幕墻工程的公司,一項工程的人工費(工人工資)由甲方代發(fā),現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款代發(fā)工資金額有100多萬了,現(xiàn)在12月結(jié)束了,這個金額要不要在今年平掉?還是掛在賬上等明年開票過來沖呢?
你好,現(xiàn)在很困惑,我們合伙投資生意,我主管,當(dāng)時一投資額是25萬現(xiàn)金,我一投了15萬現(xiàn)金,對方一投了20萬貨物,其中有9萬是未付一款,11萬是付款了的,現(xiàn)在一年了算帳,現(xiàn)在的應(yīng)付款項是23萬,庫存的商品只有17萬,銀行存款11萬,按這個算應(yīng)該虧損多少錢?我按毛利減工資,房租等等一一切費用后虧6萬多,但按上面結(jié)余和投資怎么算、虧損?
公司用的是金蝶KIS云 專業(yè)版,在錄憑證的時候我想直接打中文出現(xiàn)我所需要的科目 請問在哪里可以設(shè)置
請問老師,開建筑服務(wù)異地施工,先做了跨區(qū)域事項報告,然后開始開票,什么時候預(yù)繳稅款呢。怎么預(yù)繳稅款呢
老師想問一下,如果更改了23年的所得稅報表,滯納金是從更改之日起算,還是從申報所屬期開始算
公司做直播帶貨,按銷售提成算收入,會計要給對方公司開什么票?要交哪些稅呢?
老師 我這家單位是做金屬制品加工的,既有自己加工的也有委托外面加工的,這個在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄該怎么寫呢?
公司注冊資金500萬,老板分批繳納的,請問這個繳納的印花稅可以等500萬都認(rèn)繳完再申報嗎?
請老師幫我解析一下這個題,謝謝!
小牛犢出生了用什么原始憑證入賬
物業(yè)支付業(yè)主委員工資怎么寫分錄
老師,專票沒有抵扣怎么寫入賬分錄
好的,謝謝你老師!那就是明年匯算清繳的時候繼續(xù)調(diào)增?
你好同學(xué),咱已經(jīng)調(diào)整過一次了,對不對,那你現(xiàn)在的話相當(dāng)于是沒有發(fā)這個工資,等到明年的時候就不用再調(diào)了,如果你之前沒有調(diào)的話,那等明年的時候就得調(diào)整了。
好的,謝謝你老師,我明白了!
祝您生活愉快,開心快樂。