借應(yīng)付賬款貸庫存商品紅沖
老師,5月暫估借庫存商品2000.把稅費(fèi)也一起暫估了, 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000,再按照發(fā)票借庫存商品1500,6月庫存商品是-500呢?怎么處理
您好!2019年年底暫估的庫存商品(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),截止2021年6月未取得發(fā)票也沒紅沖,現(xiàn)在如何處理?
老師,21年12月有100多萬暫估,但是庫存商品沒有余額,現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù),現(xiàn)在要怎么處理?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,你好,6月份的庫存商品暫估多了,現(xiàn)在要怎么處理
剛到一家公司,怎么整理前面的公司舊賬?
老師好,請(qǐng)問今年1季度多交了印花稅,可以在年底找平嗎?
Cpa財(cái)務(wù)管理考試中,涉不涉及制造費(fèi)用中的間接材料費(fèi)用和間接人工費(fèi)用的分配?
報(bào)中級(jí)兩段工作經(jīng)歷第二個(gè)公司需要上傳什么資料
第一個(gè)方框里,為什么不是用應(yīng)收的3660-1390?第二個(gè)方框里,應(yīng)收賬款為什么不是公允的3390?
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標(biāo)識(shí)
請(qǐng)問24年未計(jì)提全年獎(jiǎng)金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎(jiǎng),可不可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個(gè)體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
收到發(fā)票后,全部紅沖了,在做一筆正確的分錄,是這樣嗎老師
對(duì)的,是的,是這么做。