您好,工資薪金部分:12*15000-12*2000-2*2000-12*1000=140000? 勞務(wù)報酬:1.5000*0.8*0.2=800 2.25000*0.8*0.2=4000 尚在解答中,請稍等
李先生在甲企業(yè)任職,2019年1月﹣12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入2000元。李先生已預(yù)繳稅額10128元,計算李先生年終應(yīng)補或退稅額。
李先生2022年收入情況如下:(1)在甲企業(yè)任職,1月—12月每月從甲企業(yè)取得工資,薪金收入15000元,無免稅收入;(2)李先生每月繳納三險一金2000元,女兒在讀小學(xué),兒子21年十月出生,均由李先生100%進行專項附加扣除;李先生父母均已滿60周歲,有李先生和弟弟一起贍養(yǎng),無其他扣除;(3)四月份和七月份分別取得勞務(wù)報酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特許權(quán)使用費8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相關(guān)稅費100元,直接拿出1000元通過民政部門捐給災(zāi)區(qū);要求:計算各項綜合所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額;全年應(yīng)納稅額及年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
李先生2022年收入情況如下:(1)在甲企業(yè)任職,1月-12月每月從甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;(2)李先生每月繳納三險一金2000元,女兒在讀小學(xué),兒子21年10月出生,均李先生100%進行專項附加扣除;李先生父母均已滿60周歲,由李先生和弟弟--起贍養(yǎng),.無其他扣除;(3)4月份和7月份分別取得勞務(wù)報酬收入5000元、25000元;8月份取得稿酬3000元;11月取得特許權(quán)使用費8000元;(4)7月份收到出租住房的房租5000元,支付相關(guān)稅費100元,直接拿出1000元通過民政部門捐給災(zāi)區(qū)。要求:(1)計算各項綜合所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額;年應(yīng)納稅額及年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。(2)對甲企業(yè)12月份發(fā)放李先生工資業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;(3)計算李先生7月份房租收入應(yīng)納個人所得稅。
李先生2022年收入情況如下:(1)在甲企業(yè)任職,1月—12月每月從甲企業(yè)取得工資,薪金收入15000元,無免稅收入;(2)李先生每月繳納三險一金2000元,女兒在讀小學(xué),兒子21年十月出生,均由李先生100%進行專項附加扣除;李先生父母均已滿60周歲,有李先生和弟弟一起贍養(yǎng),無其他扣除;(3)四月份和七月份分別取得勞務(wù)報酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特許權(quán)使用費8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相關(guān)稅費100元,直接拿出1000元通過民政部門捐給災(zāi)區(qū);要求:計算各項綜合所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額。
李先生2022年收入情況如下:(1)在甲企業(yè)任職,1月—12月每月從甲企業(yè)取得工資,薪金收入15000元,無免稅收入;(2)李先生每月繳納三險一金2000元,女兒在讀小學(xué),兒子21年十月出生,均由李先生100%進行專項附加扣除;李先生父母均已滿60周歲,有李先生和弟弟一起贍養(yǎng),無其他扣除;(3)四月份和七月份分別取得勞務(wù)報酬收入5000元、25000元;八月份取得稿酬3000元;11月取得特許權(quán)使用費8000元;(4)七月份收到出租住房的房租5000元,支付相關(guān)稅費100元,直接拿出1000元通過民政部門捐給災(zāi)區(qū);要求:計算全年應(yīng)納稅額及年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填