1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅3*240=720 應(yīng)交增值稅是4000*1.05*0.13=546 2)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費稅 100*15%=15 3)沒收包裝物押金應(yīng)納消費稅額 22600/1.13*0.15=3000 (4)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額 (30 10)/(1-0.15)*0.15=7.06 元素路徑:?body?>?p?>?br當(dāng)前已輸入0個字符, 您還可以輸入10000個字符。 標(biāo)準(zhǔn)解答要求:問候%2B解答內(nèi)容%2B簡單原因分析,以便學(xué)員更好理解,獲取更多好評! 插入圖片 發(fā)布快捷鍵:Ctrl%2B回車鍵發(fā)布調(diào)用模板
某日用化工廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)高檔化妝品。2020年6月5日,委托某工廠加工一批應(yīng)稅高檔化妝品,提供的原材料價值為50000元,委托方開具的增值稅專用發(fā)票上注明加工費為1000元。將該批加工產(chǎn)品收回后(受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價格),領(lǐng)用70%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工并分裝出廠取得不含稅銷售額100000元。 要求:計算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅 某一企業(yè)將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為職工福利,企業(yè)無同類產(chǎn)品價格,這批高檔化妝品的成本為10000元,消費稅稅率15%。 要求:計算該批自產(chǎn)自用高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
某日用化工廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)高檔化妝品。2020年6月5日,委托某工廠加工一批應(yīng)稅高檔化妝品,提供的原材料價值為50000元,委托方開具的增值稅專用發(fā)票上注明加工費為1000元。將該批加工產(chǎn)品收回后(受托方?jīng)]有同類化妝品的銷售價格),領(lǐng)用70%投入生產(chǎn),進(jìn)一步加工并分裝出廠取得不含稅銷售額100000元。要求:計算該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅某一企業(yè)將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為職工福利,企業(yè)無同類產(chǎn)品價格,這批高檔化妝品的成本為10000元,消費稅稅率15%。要求:計算該批自產(chǎn)自用高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)將自產(chǎn)3噸黃酒對外捐贈,成本4000元/噸,成本利潤率5%。(2)將自產(chǎn)的高檔化妝品銷售給某大型商場,取得銷售額100萬元(不含增值稅)。(高檔化妝品的消費稅稅率15%)(3)沒收逾期未歸還的高檔化妝品包裝物押金22600元;(4)受托加工高檔化妝品一批,委托方提供原材料30萬元,本企業(yè)收取加工費10萬元,并開出增值稅專用發(fā)票,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。要求計算:(1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅、增值稅。(2)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費稅;(3)沒收包裝物押金應(yīng)納消費稅額;(4)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額;
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)將自產(chǎn)3噸黃酒對外捐贈,成本4000元/噸,成本利潤率5%。(2)將自產(chǎn)的高檔化妝品銷售給某大型商場,取得銷售額100萬元(不含增值稅)。(高檔化妝品的消費稅稅率15%)(3)沒收逾期未歸還的高檔化妝品包裝物押金22600元;(4)受托加工高檔化妝品一批,委托方提供原材料30萬元,本企業(yè)收取加工費10萬元,并開出增值稅專用發(fā)票,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。要求計算:(1)自產(chǎn)自用黃酒應(yīng)納消費稅、增值稅。(2)銷售高檔化妝品應(yīng)納的消費稅;(3)沒收包裝物押金應(yīng)納消費稅額;(4)受托加工化妝品應(yīng)代收代繳的消費稅額;
甲高檔化妝品廠為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額100萬元;將新研制的高檔化妝批對外贈送,該批高檔化妝品成本10萬元,成本利潤率為5%,無同類商品市場價格;委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲廠提供原材料,該批原材料成本為10萬元,乙企業(yè)收取的加工費5萬元(不含稅),乙企業(yè)無同類商品售價。高檔化妝品消費稅率為15%(1)銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。(2)對外贈送高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。(3)委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅。
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老師,我的老板現(xiàn)在要租房子,作為承租方,這個稅后租金的概念,是不是就是說,房老板收到這個租金后,就是他自己承擔(dān)增值稅和個稅,印花稅,我的老板作為租承方,不再承擔(dān)任何稅費了,是嗎?
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老師,企業(yè)食堂員工的工資和社保記入職工福利費里,我想咨詢下,職工福利費不超過工資薪金14%允許扣除,那縫年過節(jié)發(fā)福利,要是超了14%,那么實際福利費也沒發(fā)那么多,這里不是還包括工資嗎?福利費不全是給職工發(fā)的,還有食堂員工工資呢,咋辦呢?
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老師這是公司給員工旅游的,右邊撕開了,還能用嗎
老師,請問一下從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶,一般戶用來碳排放交易,這個費用怎么做分錄
新開的公司,7月23發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,8.19開通的稅務(wù),是從下個月開始0申報嗎