你好,收到補(bǔ)貼 借:銀行存款,貸:其他收益

假設(shè)你是“北京自己姓名集團(tuán)公司”的稅務(wù)會(huì)計(jì),該集團(tuán)公司下屬制造公司發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1、取得銷售收入含稅212萬(wàn)元,開出專票票10張,普票15張2 2、將新研制的產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率20%,捐贈(zèng)給客戶 3、將購(gòu)入材料免費(fèi)發(fā)給員工。 4、收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品20萬(wàn)元,開具專用收購(gòu)發(fā)票 5、 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品10萬(wàn)元,用于加工適用稅率9%的豆油 6、 采購(gòu)材料80萬(wàn),取得10份專票 7、 飛機(jī)票5萬(wàn)元,火車票2萬(wàn),汽車票1萬(wàn)元(有人名) 8、 將一年前購(gòu)入的設(shè)備原價(jià)5萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入到職工食堂 9、 轉(zhuǎn)入技術(shù)專利取得10萬(wàn)元收入 10、 有一筆半年前收取的包裝物押金2萬(wàn)元,客戶為退回包裝物 學(xué)生可以自己補(bǔ)充業(yè)務(wù) 請(qǐng)您計(jì)算當(dāng)月的增值稅,并填寫一般納稅人申報(bào)表,填報(bào)后打印提交
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點(diǎn)的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬(wàn)元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬(wàn)元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月采購(gòu)食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購(gòu)進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅款為2.6萬(wàn)元。 (5)從農(nóng)民手中購(gòu)入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。 (6)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一臺(tái)食 品加工機(jī)器,到岸價(jià)格為5萬(wàn)美元(報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說(shuō)明外,以上價(jià)格均不含稅。 要求: 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對(duì).上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 該怎么做?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
消費(fèi)稅】中淮公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,本年5月,發(fā)生如下涉及消費(fèi)稅業(yè)務(wù):1.銷售一批高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款800000元,增值稅稅額128000元,款項(xiàng)尚未收到,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。消費(fèi)稅稅率15%。2.在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)柴油成本20000元,應(yīng)納消費(fèi)稅2400元。3.下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,賬面8000元,市場(chǎng)價(jià)格10000元,適用消費(fèi)稅稅率10%,增值稅稅率13%。4.委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)發(fā)出材料成本為2000000元,加工費(fèi)為400000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由中淮公司收回驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)及相關(guān)稅金尚未支付。中淮公司采用實(shí)際成本法進(jìn)行原材料的核算。請(qǐng)完成以上賬務(wù)處理。
老師好,請(qǐng)教下食品銷售公司采購(gòu)食品加工機(jī)器,用于申請(qǐng)所在縣農(nóng)業(yè)局的政策補(bǔ)貼,收到補(bǔ)貼后的賬務(wù)給怎么處理合適?
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過(guò)一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費(fèi)用卻要?
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo),每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,還是專管員評(píng)分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎


這樣入賬的話,補(bǔ)助部分就要全額交所得稅了是嗎?
你好,需要計(jì)入利潤(rùn)總額,繳納所得稅?
因?yàn)槭卿N售公司,沒(méi)有生產(chǎn)業(yè)務(wù),這個(gè)機(jī)器入賬后不生產(chǎn)但計(jì)提折舊這樣稅務(wù)解釋的過(guò)去嗎?
你好,既然是銷售公司,沒(méi)有生產(chǎn)業(yè)務(wù),那應(yīng)當(dāng)用不上機(jī)器才是啊?
就是為了那補(bǔ)貼才買的,后期賬務(wù)麻煩了
你好,既然是銷售公司,沒(méi)有生產(chǎn)業(yè)務(wù),那應(yīng)當(dāng)用不上機(jī)器才是的 這樣會(huì)導(dǎo)致不好做賬務(wù)處理的
所以想請(qǐng)教下可以怎樣處理合理合規(guī),用低于采購(gòu)價(jià)租賃出去可以嗎?
你好,需要做生產(chǎn)而不是貿(mào)易,才可以做到合理合規(guī)的