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9某公司2019 年9月份,車間發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)計(jì)提由公司承擔(dān)的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3 500 元,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人 12 000 元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人8 000元。 (2)以銀行存款支付本月職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)29 500元。 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。 要求:根據(jù)上述資料,編制如下會(huì)計(jì)分錄:

2022-11-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 11:31

你好 (1)計(jì)提由公司承擔(dān)的職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3500 元,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人 12 000 元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人8 000元。 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,貸:應(yīng)付職工薪酬—職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) (2)以銀行存款支付本月職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)29 500元。 借:應(yīng)付職工薪酬—職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元 借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:銀行存款

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快賬用戶2915 追問(wèn) 2022-11-14 11:40

考慮相關(guān)稅費(fèi))。 (5)6月以銀行存款1500 元購(gòu)頭辦公用品,其中800 元為車間使用,700 元為管理部門使用(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。 (6)假設(shè)2019年6月制造費(fèi)用僅為上述 (1)一 (5) 中列舉的情況,甲產(chǎn)品應(yīng)分配制 造費(fèi)用79200 元、乙產(chǎn)品應(yīng)分配制造費(fèi)用52 800 元。 (7)假設(shè)6月份生產(chǎn)的甲產(chǎn)品 500 件全部完工,生產(chǎn)成本為 420 000 元,生產(chǎn)的乙產(chǎn)品 300 件全部未完工。 要求:根據(jù)上述資料,編制如下會(huì)計(jì)分錄:

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:42

你好 (5)6月以銀行存款1500 元購(gòu)頭辦公用品,其中800 元為車間使用,700 元為管理部門使用(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款? (車間的辦公用品,不是計(jì)入制造費(fèi)用核算) (6)假設(shè)2019年6月制造費(fèi)用僅為上述 (1)一 (5) 中列舉的情況,甲產(chǎn)品應(yīng)分配制造費(fèi)用79200 元、乙產(chǎn)品應(yīng)分配制造費(fèi)用52 800 元。 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,貸:制造費(fèi)用 (7)假設(shè)6月份生產(chǎn)的甲產(chǎn)品 500 件全部完工,生產(chǎn)成本為 420 000 元,生產(chǎn)的乙產(chǎn)品300 件全部未完工。 借;庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品

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快賬用戶2915 追問(wèn) 2022-11-14 11:44

10. 某公司2019年6月1日“生產(chǎn)成本”賬戶期初余額18900 元,全部為甲產(chǎn)品在產(chǎn)品成本,二產(chǎn)品沒(méi)有期初余額。本月發(fā)生與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)業(yè)務(wù)奶下: ()月木,根據(jù)領(lǐng)料單匯總本月發(fā)出材料,見(jiàn)下表。 表1 發(fā)出材料匯總表 A材料 B材料 材料 項(xiàng) 數(shù)量 (十兌) 金額 (兀) 數(shù)量 (十克) 金額 (兀) 數(shù)量 (千克) 金額 (兀) 金額合計(jì)(元) 制造甲產(chǎn)品耗用 500 30 000 3 000 150 000 195 3900 203900 制造乙產(chǎn)品耗用 車間一般耗用 行政管理部門耗用 合計(jì) 400 40 000 2 000 100 000 255 5 100 145 100 300 6

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:45

不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。

不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。
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快賬用戶2915 追問(wèn) 2022-11-14 11:53

這些題目

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:56

第9題的7個(gè)小問(wèn)都給了回復(fù) 你又給第10題 不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。(是看不懂嗎)

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2022-11-14
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整哦
2022-11-11
1)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 20000 在建工程 30000 貸:銀行存款 50000 2)借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 5800 ——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 6000 無(wú)形資產(chǎn) 200000 營(yíng)業(yè)外支出 80000 貸:銀行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生產(chǎn)成本——人工工資 60000 制造費(fèi)用——人工工資 20000 管理費(fèi)用——人工工資 10000 ——福利費(fèi) 100000*14%=14000 在建工程——人工工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 100000 ——福利費(fèi) 14000 4)借:管理費(fèi)用 5000 貸:累計(jì)攤銷 5000 借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
2020-01-02
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2022-11-05
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