你好 如果題目中有 一般計(jì)稅項(xiàng)目的應(yīng)交增值稅是50萬 簡(jiǎn)易項(xiàng)目增值稅3萬 消費(fèi)稅12萬 (進(jìn)口不征城建稅) 收到12萬留抵稅額 此時(shí)應(yīng)交附加稅=(50-15%2B3%2B12)*7%=3.5
老師畫紅圈的這句話是什么意思?
老師請(qǐng)問截圖中的這句話是什么意思沒理解
請(qǐng)問老師,畫框里的這句話什么意思?
老師,我想咨詢一下圖片上紅色框里是什么意思?
請(qǐng)問老師,圖片畫紅框的這句話是什么意思?
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
個(gè)體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時(shí)做的賬單位和個(gè)人都計(jì)入了管理費(fèi)用~社保費(fèi),因?yàn)榫腿膫€(gè)人想著都是自己承擔(dān)就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個(gè)行為提醒是什么意思?尤其第三個(gè)不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅8500,在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費(fèi)時(shí),是在一個(gè)平臺(tái)支付的,收款賬戶也是平臺(tái)賬號(hào),但是票是招標(biāo)單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報(bào)關(guān)費(fèi)專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請(qǐng)問我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問老師,留抵退稅,退的是進(jìn)項(xiàng)稅,對(duì)原來已經(jīng)繳納的城建稅沒啥影響吧?