你好,這四個都對的。
老師,第一張圖應(yīng)納稅額計算時,勞酬特的收入額都是減20%,第二張圖預(yù)扣預(yù)繳時有分收入額大于4000和小于4000的情況,是計算應(yīng)納稅額的時候不用像預(yù)扣預(yù)繳這樣分是否大于4000,都是減20%嗎?
勞務(wù)費(fèi)個人所得稅按照勞務(wù)報酬所得以個人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費(fèi)用。 其計算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對收入畸高的,實(shí)行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對收入畸高的,實(shí)行加成征收這句話怎么理解?這個跟正常工資薪金超額累進(jìn)計稅不一樣?。?/p>
70、預(yù)扣預(yù)繳時下列應(yīng)納稅所得額中,計算正確的是()。A每次收入小于等于4000,納稅人勞務(wù)報酬應(yīng)納稅所得額=4000-800B每次收入小于等于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)納稅所得額=4000-800C每次收入大于4000,納稅人勞務(wù)報酬所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)D每次收入大于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)
50、預(yù)扣預(yù)繳時下列應(yīng)納稅所得額中,計算正確的是()。A、每次收入小于等于4000,納稅人勞務(wù)報酬應(yīng)納稅所得額=4000-800B、每次收入小于等于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)納稅所得額=4000-800C、每次收入大于4000,納稅人勞務(wù)報酬所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20)D、每次收入大于4000,納稅人特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)納稅所得額應(yīng)=收入*(1-20
35.(20.0分)計算題:我國居民趙某2021年內(nèi)共取得4次勞務(wù)報酬,分別為3000元;22000元:30000元;100000元。要求計算各次應(yīng)繳納的所得稅稅額。已知:①每次收入額≤4000元的:應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800②每次收入額>4000元的:應(yīng)納稅所得額=每次收入額x(1-20%)附表:勞務(wù)報酬所得適用3級超額累進(jìn)預(yù)扣率:一級:全月或次月應(yīng)繳納所得額不超過20000元,稅率20%,速算扣除數(shù)為0。二級:全月或次月應(yīng)繳納所得額超過20000元至50000元,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元。三級:全月或次月應(yīng)繳納所得額超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除系數(shù)7000元
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎