那不應該親,您再檢查一下當時申報的數(shù)據(jù),是不是填寫有錯誤。
公司請了個顧問,報酬就是每個月給他買社保,不發(fā)其他工資了,這個會計分錄要怎么做,然后個稅申報,這個工資怎么報,還有本來個人承擔的社保部分也是我們公司,單位承擔的部分為1000元,個人是500元,現(xiàn)在1500全部公司出,一般納稅人
老師,我家是10月份剛成立的企業(yè),我11月給員工申報個稅時,每個人只報了1500元,系統(tǒng)確顯示每個人要交45元的稅,問了這個人也不在其他單位申報,只有我們一個單位,這是怎么回事?為啥只報1500,會產(chǎn)生個人所得稅
老師個人所得稅是當月發(fā)放當月申報嗎,還是當月發(fā)放,申報上月,我們一個員工22年五月入職,老單位幫他申報個稅,新單位也申報了那個月,匯算清繳就不對了,這個是老單位更正還是新單位更正,老單位是當月申報上月,新單位是當月申報當月。有老師提到我做一個月的零申報,變成次月申報。那員工們多申報的一個月個調(diào)稅還給他們嗎?如何還,有員工在問,怎么處理
老師,我報的這個是有限合伙企業(yè),有兩個人合伙人,每個月在個稅申報的時候是0申報,但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個提示說我連續(xù)3個月申報收入為0,讓我確認是否離職,這種合伙人要報經(jīng)營所得的,每個月必須申報個稅嗎?我如果選擇員工離職了,是不是就不能給他們報經(jīng)營所得了呀
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎