你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
(4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅2.6萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn),稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。(6)以商業(yè)匯票方式購(gòu)入包裝物批,價(jià)款為6萬(wàn)元,增值稅額為0.78萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。8.從某企業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬(wàn)元,增值稅5.2萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,增值稅450元。該機(jī)器設(shè)備不需安裝,已投入使用。9.與中介公司簽訂委托銷售合同,通過(guò)中介公司銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。5月份中介公司銷售生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品100萬(wàn)元,企業(yè)按合同規(guī)定支付傭金6萬(wàn)元。中介公司向企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款6萬(wàn)元,增值稅額3600元,價(jià)稅合計(jì)63600元。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。8.從某企業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬(wàn)元,增值稅5.2萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,增值稅450元。該機(jī)器設(shè)備不需安裝,已投入使用。
會(huì)計(jì)分錄題 甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從A農(nóng)民專業(yè)合作社購(gòu)入自產(chǎn)蘋(píng)果4000千克,價(jià)款3.2萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋(píng)果汁。 (2)從乙企業(yè)采購(gòu)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬(wàn)元,增值稅5.2萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,增值稅450元。 (3)采用匯兌結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售產(chǎn)品360件,售價(jià)為600元/件,增值稅額28080元,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元。貨款尚未收到。 (4)接業(yè)務(wù)(3),如果甲企業(yè)以自備運(yùn)輸工具送貨上門,假定應(yīng)收取的運(yùn)費(fèi)1000元不含稅。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款5萬(wàn)元,稅款6500元,另以銀行存款支付運(yùn)費(fèi)2000元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算應(yīng)交的增值稅并編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,付款的備注寫(xiě)的和發(fā)票開(kāi)票內(nèi)容不一,這樣行嗎?
老師,殘保金人數(shù)和工資在哪里取數(shù),我們單位幾個(gè)返聘人算嗎
交職工社保 現(xiàn)在還可以交嗎
老師,一個(gè)人可以有兩個(gè)百分之百控股的公司嗎
新開(kāi)的小規(guī)模公司要怎么申請(qǐng)開(kāi)票
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅取消退稅時(shí)間限制是從哪一年開(kāi)始的?
老師,合同簽的提供普票,但是這個(gè)供應(yīng)商前幾次是提供的普票,后來(lái)就是提供的專票,其實(shí)是合同簽錯(cuò)了,應(yīng)該就是專票才對(duì),這樣咋辦呀
郭老師,我們注冊(cè)地址,客戶發(fā)來(lái)了我們要查哪里才知道地址能不能用,或者有沒(méi)有被人注冊(cè),還要看什么
作廢外經(jīng)證需要去稅務(wù)局作廢么?
有沒(méi)有生產(chǎn)企業(yè)出口退稅學(xué)習(xí)資料,主要是賬務(wù)處理