借,應(yīng)付賬款10.6 貸,銀行存款10 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅0.6
2021年10月,某增值稅一般納稅人對(duì)其已使用10年的賬面原值為100萬元的廠房進(jìn)行改造,將一批原購進(jìn)的生產(chǎn)用材料改用于此廠房改造,該批原材料購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價(jià)款為600萬元,稅額為78萬元,并已經(jīng)認(rèn)證抵扣。為改造廠房,該企業(yè)支付設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)10.6萬元,取得設(shè)計(jì)公司開具的增值稅專用發(fā)票。同時(shí)支付建筑施工單位218萬元,也取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。假如該企業(yè)廠房改造工程2022年5月完工。請(qǐng)代該企業(yè)進(jìn)行賬務(wù)處理。要求]計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)并編制會(huì)計(jì)分錄
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 2022年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,將自行研發(fā)的一項(xiàng)專利權(quán)出租給丁公司使用,月租金為10萬元(不含稅, .稅率6%),當(dāng)日已收到本月租金。已知該專利權(quán)年攤銷額為12萬元。. (2)5日,將自產(chǎn)產(chǎn)品- -批用于建設(shè)某生產(chǎn)線工程,該批產(chǎn)品成本為160萬元,市場售價(jià)為200萬元。 (3)16日,銷售- -批產(chǎn)品給丙公司,該批產(chǎn)品標(biāo)價(jià)200萬元,由于已經(jīng)陳舊過時(shí),甲公司給予丙公司30%的商業(yè)折扣。同時(shí),在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20,1/30 (計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。 (4)22日,將外購的一批原材料對(duì)外銷售,取得銷售價(jià)款35萬元,增值稅稅額為4.55萬元,該批原材料的成本為22萬元。以上款項(xiàng)已存入銀行。 (5) 30日,收到丙公司支付的貨款,存入銀行。 要求:根據(jù).上述資料,不考慮其他因素,編制會(huì)計(jì)分錄,答案中金額單位以萬元表示。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4.聘請(qǐng)境外某公司來華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。5.轉(zhuǎn)讓其2015年自己建造的廠房一間,取得轉(zhuǎn)讓收入114450元,當(dāng)年建造廠房的成本為70000元。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法。6.將本公司一批C產(chǎn)品無償捐贈(zèng)給某科研機(jī)構(gòu),該批產(chǎn)品成本為20000元,市價(jià)為25000元。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。聘請(qǐng)境外某公司來華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。5.轉(zhuǎn)讓其2015年自己建造的廠房一間,取得轉(zhuǎn)讓收入114450元,當(dāng)年建造廠房的成本為70000元。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法。
撿到的錢需要入會(huì)計(jì)賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件,自己做表格需要做哪些
老師請(qǐng)問下姐弟直接的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是免個(gè)人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務(wù)局也查詢不了這張發(fā)票,這個(gè)是在哪里查詢呢,這個(gè)是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務(wù)發(fā)票,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務(wù)個(gè)稅嗎?
老師我給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了394元,但對(duì)方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請(qǐng)問老師,之前2024年12月的時(shí)候成本沒結(jié)轉(zhuǎn)抵稅,匯繳時(shí)能不能直接調(diào)減抵稅啊?謝謝!
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司開的服務(wù)費(fèi),記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補(bǔ)無票收入,補(bǔ)了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會(huì)計(jì)做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請(qǐng)問我要怎么做2024年的賬呢?
借,銀行存款114450 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅114450÷1.05×5% 固定資產(chǎn)清理114450÷1.05
借,營業(yè)外支出2000 貸,庫存商品25000