你好借生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借工程施工xx項目貸生產(chǎn)成本
樸老師您好,我是上午提問的學(xué)生。還有一問題沒明白,就是在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時:借主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)合同成本)。比如說我這個月A項目開票480萬,在合同成本下A項目成本是600萬。應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務(wù)費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師你好,我們公司是做非標(biāo)自動化,有一個18年的項目,在2020年10月確認(rèn)收入,但是18、19年發(fā)生的該項目材料等成本已經(jīng)在18、19年,被之前會計結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時,無成本,幾乎成本很少,以致公司現(xiàn)在利潤很大,老師想問一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進行調(diào)整至2020年10月里
老師你好,之前上一任會計做的帳務(wù)處理,一般納稅人有好幾個工程項目,成本結(jié)算時沒有對應(yīng)明細(xì)項目,而是入生產(chǎn)成本,期末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,請問這個月我接后我要怎樣調(diào)整?
您好老師,弱電安裝公司,項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的,沒有計入工程施工,直接計處勞務(wù)成本可以不?就是計提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
法師你好,他是從20118年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?
法師你好,他是從2018年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?
施工的應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到成本的嗎 是的話以前年度的就不要修改了
老師你好,他是從2018年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?
這個成本應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去,就問你這一句話,如果是的話,你就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,人家做得就對的,它不分項目核算,也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,可以的,沒有規(guī)定必須按照項目核算。
如果他做的不對,那你指出問題來,我給你修改,給你寫分錄呀,你也不說做的對不對,就說人家沒有分項目核算。