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老師你好,之前上一任會計做的帳務(wù)處理,一般納稅人有好幾個工程項目,成本結(jié)算時沒有對應(yīng)明細(xì)項目,而是入生產(chǎn)成本,期末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,請問這個月我接后我要怎樣調(diào)整?

2022-11-13 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-13 08:02

你好借生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借工程施工xx項目貸生產(chǎn)成本

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快賬用戶6867 追問 2022-11-13 08:05

法師你好,他是從20118年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?

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快賬用戶6867 追問 2022-11-13 08:06

法師你好,他是從2018年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-11-13 08:07

施工的應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到成本的嗎 是的話以前年度的就不要修改了

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快賬用戶6867 追問 2022-11-13 08:07

老師你好,他是從2018年到現(xiàn)在一直都這么做的,我該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-11-13 08:27

這個成本應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去,就問你這一句話,如果是的話,你就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,人家做得就對的,它不分項目核算,也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,可以的,沒有規(guī)定必須按照項目核算。

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齊紅老師 解答 2022-11-13 08:27

如果他做的不對,那你指出問題來,我給你修改,給你寫分錄呀,你也不說做的對不對,就說人家沒有分項目核算。

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你好借生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借工程施工xx項目貸生產(chǎn)成本
2022-11-13
你按照實際成本結(jié)轉(zhuǎn)或者按比例結(jié)轉(zhuǎn)都行
2020-09-18
你好 你的分錄是正確的!
2021-04-30
你好,首先你有對應(yīng)的收入嗎?你做了成本,你得有收入才行。
2023-08-15
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-02-10
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