同學(xué)你好,扣除的這一部分,不需要客戶開發(fā)票,直接根據(jù)雙方確認(rèn)的文件,或者貴方開紅字發(fā)票,做壞賬沖銷就行。
請問下,已經(jīng)開票給客戶的,客戶因為品質(zhì)問題需要扣款,需要少付款金額給我們,那么少付款的這部分金額需要怎么入帳呢?
有家客戶,發(fā)票已經(jīng)給他們?nèi)~開具,現(xiàn)在扣了我們一部分款項,因為質(zhì)量問題。現(xiàn)在我們需要如何處理,是讓他們給開發(fā)票還是怎么呢
老師好,我公司實際銷售給客戶100噸的產(chǎn)品,因貭量問題在結(jié)算開票前客戶己將這部分產(chǎn)品扣了10噸,所以開票按扣除后的90噸開具了,問扣除的10噸我公司怎么帳務(wù)處理
產(chǎn)品質(zhì)量有問題,客戶要我們在開票金額中扣除,扣除的這一部分需要客戶開發(fā)票給我們,然后做壞賬沖銷嗎
已經(jīng)開票給客戶,客戶由于產(chǎn)品質(zhì)量扣除了一部分貨款,實際收到的錢和開票金額不符合,這種怎么做賬務(wù)處理?是做銷售折讓還是壞賬處理好點?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師你好,客戶是在我們已經(jīng)開票的金額中直接扣除的,這種怎么做賬會好點?實際收到的錢跟開票不符合
同學(xué)你好,在已開的發(fā)票里直接扣除了,這樣做賬可以按銷售折扣處理,也可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,或者沖壞賬準(zhǔn)備,如果對方不出具任何手續(xù),可以自己寫個說明做賬處理。借:財務(wù)費用,營業(yè)外支出,或壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。