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1.劉某出資110萬元,實(shí)收資本100萬元2.某公司一般納稅人,用支票采購不含稅價(jià)格庫存商品8萬元,增值稅率13%3.銷售這批貨不含稅售價(jià)10萬元,收到了支票4.財(cái)務(wù)部長報(bào)銷辦公費(fèi)0.5萬元,支票支付5.公司支票付廣告費(fèi)0.5萬元6.轉(zhuǎn)賬銀行借款利息0.1萬元要求月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤并編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤并編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

2022-11-12 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 17:15

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頭像
齊紅老師 解答 2022-11-12 17:19

1.借:銀行存款110 貸:實(shí)收資本100 資本公積10 2.借:庫存商品8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1.04 貸:銀行存款9.04 3.借:銀行存款11.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3 4.借:管理費(fèi)用0.5 貸:銀行存款0.5 5.借:銷售費(fèi)用0.5 貸:銀行存款0.5 6.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用0.1 貸:銀行存款0.1

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-12 17:21

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 借:主營業(yè)務(wù)收入10 貸:管理費(fèi)用0.5 銷售費(fèi)用0.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.1 本年利潤8.9

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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