借,銀行存款34600 銷售費(fèi)用520 貸,應(yīng)收賬款34600+520
老師您好,出口產(chǎn)品,第一次是樣品,沒有報(bào)關(guān),客戶也打來了款,但是樣品上寫的比如是230美元,但是我們實(shí)際只收到200美元,其中的30美元,外幣帳戶的銀行人員說,是客戶在匯款的時(shí)候產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),如果我們在開發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該按那個(gè)金額開發(fā)票
老師,請問就是比如收到外國客戶的錢是含著運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)的,,那實(shí)際我們開發(fā)票退稅是按照FOB價(jià)格來開的,那中間會有相差,沒開發(fā)票的那中間這個(gè)差額,怎么處理呢?如果不做處理,賬務(wù)就不會平
老師,我進(jìn)出口按FOB 34569+保費(fèi) 31開票了,34600美元是實(shí)際外幣戶收到的款,運(yùn)費(fèi) 528從總價(jià)35128中扣除了,那我這個(gè)分錄怎么做?
老師,我們出口了一批貨物,報(bào)關(guān)單上的美金是44940.46,我當(dāng)月按照第一個(gè)工作日得匯率開具了普通發(fā)票折合人民幣323935.32元,我分錄是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ,我當(dāng)月實(shí)際收到美元是44952,結(jié)匯下來人民幣323733.83 我分錄是 借 銀行存款—人民幣賬戶 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益 貸 應(yīng)收賬款 麻煩您幫我看下我這處理對嗎
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),就是有兩單CNF的報(bào)關(guān)單出現(xiàn)了一下問題 收匯金額和做賬金額都是300美金(2100元),報(bào)關(guān)單總價(jià)是FOB價(jià)200美金(1400元),開票金額200美金 做賬分錄是借:應(yīng)收2100元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1400(開票金額),其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)(代收代付)700元 后邊我多申報(bào)了100美金,這樣報(bào)關(guān)金額和收匯金額就平了,但是賬上應(yīng)收就又掛了100美金,這樣有辦法處理嗎?該怎么處理呢?
30%-50%是占比研發(fā)加計(jì)的費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用呢?
我們單位8月份調(diào)入干部,然后8月份工資在9月份補(bǔ)發(fā),8月份只發(fā)了車補(bǔ)和通訊,我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅,她這個(gè)個(gè)人工資薪金收入我按實(shí)際填?還是,還有現(xiàn)在她個(gè)人所得稅的個(gè)人信息采集在她個(gè)人app弄還是?
使用權(quán)資產(chǎn)什么科目,核算什么?
老師,這個(gè)飛機(jī)票做的事管理費(fèi)用,差旅費(fèi),餐費(fèi)做成銷售費(fèi)用差旅費(fèi)是不是不能啊
補(bǔ)交21年的增值稅附加稅滯納金,怎么做分錄,這個(gè)稅款是稅務(wù)檢查的稅款
你好,有三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,請問,分公司(小規(guī)模)的賬放到總公司(一般納稅人)一起做,計(jì)提增值稅或者其它賬務(wù),我是按照小規(guī)模的賬做,還是按照一般納稅人的方式做?
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一直是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)新股東和原股東相互抵賬,最后新股東虧200萬元接手,但虧的200萬元調(diào)賬時(shí)由被轉(zhuǎn)讓公司自行承擔(dān),請問被轉(zhuǎn)讓公司將虧的200萬元記什么科目?
老師好,給臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅,最近3個(gè)月都沒有來上班,個(gè)稅零申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)提醒連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,我需要在個(gè)稅系統(tǒng)刪掉他嗎
這樣應(yīng)收帳款有余額怎么辦
你之前確認(rèn)的和現(xiàn)在有差額 你需要看一下這個(gè)差額是不是匯率波動(dòng)導(dǎo)致 如果是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理
老師,那我按fob開票怎么做分錄?銀行收34600
借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用或在借方
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快