你好,我點錯了,可以回復(fù)你嗎?
老師,您好!我想咨詢:單位有項目在異地,按規(guī)定按2%在建筑施工地預(yù)繳增值稅,但是稅局為了要支持當(dāng)?shù)囟愂眨A(yù)繳金額比實際預(yù)繳數(shù)大。那么針對這項目我每次開票只能按不含稅收入的2%抵減增值稅嗎
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師異地11月已經(jīng)在異地預(yù)繳了百分之二增值稅、那是剩下的百分之七的是在11月本地就要交,還是等項目完成后,再在本地交所以剩下的稅了
郭老師,沒明白,就是假如總不含稅金額50萬,在異地預(yù)繳了百分之二的增值稅,在本地電子申報增值稅要減掉預(yù)繳的2%?
老師,長期股權(quán)投資公允價值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳。個體戶什么時候報經(jīng)營所得的年報。獨自企業(yè)什么時候報經(jīng)營所得的年報
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
請問老師100/4%是什么意思呢
何江老師,可以的同學(xué),但你現(xiàn)在入了,將來也要調(diào)出來,因為沒有票。這個將來也要調(diào)出來是要調(diào)到哪里去
公司給業(yè)務(wù)員買的手機是固定資產(chǎn)嗎?
想問下企業(yè)所得稅匯算清繳年報更正申報,是截止今天嗎?
第3問的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫時間軸嗎
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當(dāng)時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報表,會提示今年1-5月的報表也要更改的?
可以回復(fù)啊,就是建筑業(yè)預(yù)繳稅款之后,本地申報要扣掉預(yù)繳稅款嗎?怎么填表?
你好 是的可以扣預(yù)交的里填寫附表和主表28行?
那就要先預(yù)繳稅款了在來本地申報
你好是的這樣處理是對的??
本月報的是10月的稅,現(xiàn)在11月才預(yù)繳稅款能扣下來嗎?
是的。是這樣的,理解對。
能扣減掉嗎?
11報稅時可以扣的呢? 10稅款報時不能?
啥意思?就是本月預(yù)繳了,11月才能抵扣預(yù)繳稅款?
下個月才能抵扣?本月不能抵扣。
11月預(yù)繳的稅款申報,11月稅款是可以抵扣。12月15號之前申報的時候抵扣。
就是本月可以抵扣是吧?要手動輸入金額還是,會自動彈出?
本月不能抵扣啊!本月報的是十月的稅款。 你11月預(yù)繳的稅款是得報11月稅款時才能抵扣呢?
我上面回復(fù)你看一下,已經(jīng)給你列出具體月份時間了。
就是10月預(yù)繳的才能抵扣
是的,這是理解的是對了。
預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?可以抵扣嗎?
可以了,預(yù)交的稅款都可以抵扣的。要是不能抵扣,那不是重復(fù)交稅了嗎?
現(xiàn)在預(yù)繳稅款所屬期可以填10月,報了是不是就可抵扣本月的增值稅了會有滯納金嗎?
你好? 不能填寫 10? 現(xiàn)在是 11? ?? 會有滯納金? 一般系統(tǒng) 填寫也不會通過?