你好 按零稅率的來開
有一批貨物出口,征收率是13%,退稅率是13%,那我開發(fā)票是按13%開普票,還是按0%開票?
請問出口的產(chǎn)品增值稅征稅率13%,增值稅退稅率13%,開發(fā)票稅率是選免稅還是0稅率?
老師,我們購入的13%稅率的貨物,要開普票給個人,也是按13%稅率開出去嗎
跟產(chǎn)品一起出口的外箱按出口0%稅率開票,還是視同內(nèi)銷按13%稅率開發(fā)票呢?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物。按照FOB價開發(fā)票的話。是開13個點的普通發(fā)票嗎?還是0稅率的發(fā)票啊
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
那這批貨物的進項是不是可以申請退稅?
你好,可以的,可以申請退稅的。
你有進項專票嗎?有進項專票的才可以啊。
有進項專票,
按0%開票,這個有文件嗎?
出口行為零稅率,即出口環(huán)節(jié)免稅+退采購環(huán)節(jié)稅,包括生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅和外貿(mào)企業(yè)的免退稅,開具出口發(fā)票時應(yīng)選擇”0“稅率; 2、出口行為只免稅,不退采購環(huán)節(jié)的進項稅,開具出口發(fā)票時稅率欄應(yīng)選擇”免稅“; 3、出口行為征稅,即出口環(huán)節(jié)視同內(nèi)銷征稅,開具出口發(fā)票時稅率欄應(yīng)選擇適用稅率;
那我怎么判斷自己的出口行為是零稅率、免稅、視同內(nèi)銷征稅呢?
你好,你有出口退稅率,你符合出口的政策,就是選擇第一個。