你好,你得問清楚,支付的都是些什么款?
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點(diǎn)下,報銷單子上是實(shí)報2.6萬,借2.5萬,我當(dāng)時對出納說沖抵借款,后補(bǔ)我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
老師好,我想問下,我做藥店的帳,以前都沒有做銀行帳,老板想從1月份開始做銀行帳,怎么做,老板打的銀行回單只有付出去的,沒有進(jìn)錢的單,那銀行存款這個科目下就沒有存款呀,怎么做分錄,而且?guī)齑娆F(xiàn)金負(fù)了10多萬,怎么才能把現(xiàn)金做平 1月10號左右清零過一次銀行帳戶,是從10號后開始做銀行帳嗎,那到月底銀行對賬單上會不會有10號以前的記錄,
請問一下,小規(guī)模納稅人,老板買東西,一直公戶支付,沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該咋調(diào)整吖?有時候法人轉(zhuǎn)他自己賬戶,支付維修費(fèi),標(biāo)簽費(fèi),下水道疏通費(fèi)用。我不得不借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,但是錢知道收不回來了,發(fā)票也不會有了 還有支付豬肉,雞肉,鴨肉都。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 支付水電,借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸銀行存款 以上三種情況的。我需要怎么調(diào)整吖?然后年報了!!急急急在線等
您好?請問一下現(xiàn)金支票銀行支出累計17萬多,已經(jīng)不知道是支付的什么錢了我該怎么辦掛什么科目合適呢!銀行沒有回單但是有存根
請問老師,我們企業(yè)沒有現(xiàn)金支付 全部都是銀行存款.現(xiàn)在不知道什么原因有一筆掛掛在借方2年的應(yīng)付職工薪酬,請問這種想要平賬,我應(yīng)該用什么科目沖平啊
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
她也不知道都是新接手的
那就沒法做賬的哈