您好,稍等,計算過程中
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入:(1)取得新棉公司建筑安裝項目(2019年2月開工)收入2000萬元,選擇簡易計稅方法。(2)取得豐順公司建筑安裝項目(2020年4月開工)收入1500萬元。(3)取得立新大廈安裝項目收入(甲供工程)500萬元,選擇簡易計稅方法。(4)取得銷售材料收入200萬元。 (5)取得銷售2016年2月購置的辦公樓收入3000萬元,選擇簡易計稅方法。若該公司當月進項稅額為420萬元,期初無留抵稅額。那么,公司應如何繳納增值稅?
某服裝銷售公司為增值稅一般納稅人,2021年9月,銷售服裝開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額226萬元:銷售服裝開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額113萬元,將外購的服裝用于集體福利,該服裝購進價為20萬元,同類服裝不含稅售價為30萬元,請計算該企業(yè)當月增值稅銷項稅額。
10某電梯銷售公司為增值稅一般納稅人,2020年7月購進5部電梯,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款400萬元,稅額52萬元。當月與某企業(yè)簽訂一份銷售合同,合同約定銷售5部電梯,合同中注明電梯銷售額價稅合計為508.5萬元,開具了增值稅普通發(fā)票。當月還為2017年曾經(jīng)采購電梯的老客戶提供電梯維護保養(yǎng)服務,開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明維護費價稅合計金額10.6萬元、保養(yǎng)費價稅合計金額5.3萬元。該公司7月應繳納的增值稅為(B)A.6.96萬元B.7.4萬元C.8.33萬元D.8.02萬元
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率。2022年2 月發(fā)生如下業(yè)務: (1) 購進生產(chǎn)設備 1 臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額 100 萬元,稅額 13 萬元; 支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元,稅額0.09萬元。 (2 2 ) 購進兩件寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元。 (3 3 ) 想A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷 售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。 (4 4 ) 銷售 2016 年作為固定資產(chǎn)使用過的卡車,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額 6 萬元。 (5 5 ) 本月購進一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額 30 萬元,企業(yè) 資產(chǎn)數(shù)領用15%用于裝修職工食堂。 (6 6 ) 銷售 2012 年自建的倉庫,取得不含稅銷售收入 56 萬元,該倉庫建造成本為 32 萬元。該企業(yè)選擇按照簡易方法計稅,征收率為5%。 假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進項稅額。本題中銷售額均 為不含稅銷售收入。( 可能用到的 公式:不含稅銷售收入(銷售額)=含稅銷售收入?(1+ 第2 2 頁,共2 2 頁 稅率);應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額;銷項稅額=銷售額×稅率;簡易計稅 方法:應納稅額=銷售額?征收率) 根據(jù)以上材料,請回答: 1.計算該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額。 2.計算該企業(yè)本月準予才能夠銷項稅額中抵扣的進項稅額的合計數(shù)。 3.計算該企業(yè)銷售卡車應納增值稅額。 4.計算該企業(yè)銷售倉庫應納增值稅額。 5.計算該企業(yè)本月合計應該繳納的增值稅稅額。
建安建筑安裝公司為一般納稅人,2021年3月取得以下收入: (1)取得新棉公司建筑安裝項目(2019年2月開工)收入2000萬元,選擇簡易計稅方法。 (2)取得豐順公司建筑安裝項目(2020年4月開工)收入1500萬元。 (3)取得立新大廈安裝項目收入(甲供工程)500萬元,選擇簡易計稅方法。 (4)取得銷售材料收入200萬元。 (5)取得銷售2016年2月購置的辦公樓收入3000萬元,選擇簡易計稅方法。 若該公司當月進項稅額為420萬元,期初無留抵稅額。那么,公司應如何繳納增值稅?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
計算過程如下 應繳納增值稅=621.5/1.13*13%+25.75/1.03*3%+10.6/1.06*0.06-62.4