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Q

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率。2022年2 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 1 臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額 100 萬(wàn)元,稅額 13 萬(wàn)元; 支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,稅額0.09萬(wàn)元。 (2 2 ) 購(gòu)進(jìn)兩件寫(xiě)字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的稅額20萬(wàn)元。 (3 3 ) 想A企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷(xiāo) 售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入226萬(wàn)元。 (4 4 ) 銷(xiāo)售 2016 年作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的卡車(chē),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明銷(xiāo)售額 6 萬(wàn)元。 (5 5 ) 本月購(gòu)進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明增值稅稅額 30 萬(wàn)元,企業(yè) 資產(chǎn)數(shù)領(lǐng)用15%用于裝修職工食堂。 (6 6 ) 銷(xiāo)售 2012 年自建的倉(cāng)庫(kù),取得不含稅銷(xiāo)售收入 56 萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù)建造成本為 32 萬(wàn)元。該企業(yè)選擇按照簡(jiǎn)易方法計(jì)稅,征收率為5%。 假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本題中銷(xiāo)售額均 為不含稅銷(xiāo)售收入。( 可能用到的 公式:不

2022-06-25 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 14:47

你好,問(wèn)題是什么?計(jì)算應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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