所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。
老師,我有一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)這月開票下月預(yù)繳,入我10月開票要到11月預(yù)繳稅款,稅票上的所屬期是10月開票日期是11月,在申報(bào)時(shí)附表四報(bào)10月所屬期時(shí)不會(huì)彈出這筆稅款,是不是要11月份才會(huì)彈出
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預(yù)繳稅款,大廳給打錯(cuò)單子了,寫成所屬期10月了,我這個(gè)月去交10月的預(yù)繳稅款時(shí)發(fā)現(xiàn)的,這個(gè)是不是需要去稅務(wù)大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
A項(xiàng)目一般計(jì)稅異地預(yù)交2%,B項(xiàng)目機(jī)構(gòu)所在地項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅,填寫申報(bào)表時(shí),可以用A項(xiàng)目預(yù)交的稅款抵B項(xiàng)目的稅款嗎?因?yàn)楫?dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),直接用進(jìn)項(xiàng)稅抵銷項(xiàng)稅,A項(xiàng)目不用交稅。所以A項(xiàng)目預(yù)交的直接抵B項(xiàng)目的稅款可以嗎?
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫錯(cuò)了,交成了11月份的,那這個(gè)10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項(xiàng)目,10月開票50萬(wàn),預(yù)交稅款完稅憑證所屬期寫成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個(gè)月申報(bào)10月增值稅附表四能帶出預(yù)交稅款嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機(jī)構(gòu)所在地交嗎?不去湖南預(yù)交了
對(duì)的是的,你可以抵扣以后的項(xiàng)目。
10月份稅款我還是得去異地地預(yù)交嗎?
不需要去異地預(yù)繳啦,只在你企業(yè)所在地申報(bào)。
我直接在我武漢這邊電子稅務(wù)局申報(bào)繳納,那這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?沒(méi)有在湖南異地預(yù)交?
沒(méi)有異地預(yù)繳的不可以,你不是已經(jīng)預(yù)繳了,只不過(guò)是所屬期選擇錯(cuò)了。
是的,是選錯(cuò)所屬期了,可是后面在開票抵這個(gè)11月預(yù)交,那會(huì)不會(huì)說(shuō)我10月沒(méi)預(yù)交?
你好,你預(yù)繳的時(shí)候不是有金額喝,你發(fā)票能對(duì)起來(lái)嗎?如果能的話就不會(huì)的。
那我要是11月份開和10月一樣金額來(lái)抵11月預(yù)交稅款呢?這個(gè)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
我沒(méi)看懂你什么意思。
我如果再去預(yù)交10月稅款這個(gè)所屬期是能是帶出來(lái)10月份嗎,我這邊申報(bào)10月附表四能帶出來(lái)預(yù)交金額嗎?
可以的,但是你重復(fù)交稅了。
我交錯(cuò)了交成所屬期為11月份,我這個(gè)月11月重新再開票來(lái)抵11月這個(gè)稅款可以嗎?
是的,可以這么做的。
只要現(xiàn)在去交10月開票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預(yù)交金額,后面交錯(cuò)所屬期的稅款11月我11月還要開票直接就不需要預(yù)交了
可以的,可以這么做的。
就怕帶不出來(lái)10月所屬期,附表四不能正常出金額
可以 所屬期10月份就可以