所屬期是11月份的,只能抵扣11月份的,所屬期的增值稅抵扣不了十月份的。

老師,我有一個異地項目預繳稅款時這月開票下月預繳,入我10月開票要到11月預繳稅款,稅票上的所屬期是10月開票日期是11月,在申報時附表四報10月所屬期時不會彈出這筆稅款,是不是要11月份才會彈出
我是房地產(chǎn)公司,10月交9月份預繳稅款,大廳給打錯單子了,寫成所屬期10月了,我這個月去交10月的預繳稅款時發(fā)現(xiàn)的,這個是不是需要去稅務大廳找他們給改一下還是怎么處理呀?
A項目一般計稅異地預交2%,B項目機構所在地項目,簡易計稅,填寫申報表時,可以用A項目預交的稅款抵B項目的稅款嗎?因為當期進項稅大于銷項,直接用進項稅抵銷項稅,A項目不用交稅。所以A項目預交的直接抵B項目的稅款可以嗎?
異地項目湖南預交10月稅款所屬期寫錯了,交成了11月份的,那這個10月份的稅款可以直接在機構所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項目,10月開票50萬,預交稅款完稅憑證所屬期寫成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個月申報10月增值稅附表四能帶出預交稅款嗎?
老師請問結賬不包括日結嗎?
體制內(nèi)一次性補足退休人員醫(yī)保的賬務處理
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個稅申報1-8月法人是申報非居民所得,中國員工申報綜合所得工資薪金,然后9月份中國員工離職了,9月份法人是有申報非居民所得,那9月份需要申報綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個自然人獨資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開票出去,購置稅還需要再交嗎?開票出去是不是還需要再過戶?不過戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開的的是B公司的開票,讓B公司簽個協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當原材料用,賬怎么做,原材料出庫不變,成品結轉成本需要包含這個嗎
老師,當月的專用發(fā)票開錯了,必須要沖紅才能重開嗎,還是可以先開正確的,后面再沖紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過收入了,然后現(xiàn)在十月份有個客戶申請開票,我這個賬戶怎么處理呀?
比方說實發(fā)9000,社保+公積金:2500,個稅扣款:120,申報個稅的應發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對么
是的,那就是10月份的稅款是不是得重新交嗎?可以在機構所在地交嗎?不去湖南預交了
對的是的,你可以抵扣以后的項目。
10月份稅款我還是得去異地地預交嗎?
不需要去異地預繳啦,只在你企業(yè)所在地申報。
我直接在我武漢這邊電子稅務局申報繳納,那這個會不會有問題?沒有在湖南異地預交?
沒有異地預繳的不可以,你不是已經(jīng)預繳了,只不過是所屬期選擇錯了。
是的,是選錯所屬期了,可是后面在開票抵這個11月預交,那會不會說我10月沒預交?
你好,你預繳的時候不是有金額喝,你發(fā)票能對起來嗎?如果能的話就不會的。
那我要是11月份開和10月一樣金額來抵11月預交稅款呢?這個會不會有問題?
我沒看懂你什么意思。
我如果再去預交10月稅款這個所屬期是能是帶出來10月份嗎,我這邊申報10月附表四能帶出來預交金額嗎?
可以的,但是你重復交稅了。
我交錯了交成所屬期為11月份,我這個月11月重新再開票來抵11月這個稅款可以嗎?
是的,可以這么做的。
只要現(xiàn)在去交10月開票稅款,所屬期為10月份,附表四能帶出預交金額,后面交錯所屬期的稅款11月我11月還要開票直接就不需要預交了
可以的,可以這么做的。
就怕帶不出來10月所屬期,附表四不能正常出金額
可以 所屬期10月份就可以