你好 返回來的90是你的返利嗎?
是的,扣的服務(wù)費,但是他們開票給我們是扣除服務(wù)費后的金額,例100返90,他們是按90開票。這個90應(yīng)該開什么內(nèi)容
老師,我們跟個體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動,我們給他費用,本來是叫他開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們,但他說他個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒有服務(wù)這塊,開不了服務(wù)發(fā)票,請問他要開什么發(fā)票給我們才可以付這個款給他呢?
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
本來就是他們的錢。。他們自己做的。。只是他們沒有資質(zhì)銷售。。有我的們的公司名義銷售。。所以錢就到我們公司來了。我們就抽取10%。。然后回款
你好,也就是你們單位給人家開了發(fā)票,然后應(yīng)該是從他那邊購入是嗎?
他銷售給你,然后你再銷售出去。
他有服務(wù)類的范圍嗎?主要是你單位有風險啊,因為你購入沒有發(fā)票。
我們回款就是要他們開發(fā)票啊。。
你好,他不是沒有這個資質(zhì),開不了這個產(chǎn)品的發(fā)票,你銷售出去的是a產(chǎn)品,你支付給他的,對方應(yīng)該給你開產(chǎn)品的發(fā)票,A產(chǎn)品的。