專票進(jìn)項(xiàng)就計(jì)入應(yīng)交稅金-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的借方
請(qǐng)問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
未抵扣的專票:借:原材料/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅都不進(jìn)行抵扣的話,在賬務(wù)處理上,專票進(jìn)項(xiàng)就計(jì)入應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的借方,等到需要抵扣的時(shí)候,再由此科目的貸方轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的借方,對(duì)嗎?
給臨聘人員發(fā)勞務(wù)費(fèi),代扣代繳個(gè)稅,那個(gè)完稅證明是怎么開
您好,老師,我用微信支付怎么支付,我點(diǎn)擊微信支付寶,怎么不出現(xiàn)二維碼
一般納稅人醫(yī)療服務(wù)符合免征增值稅 申報(bào)表中減免金額怎么計(jì)算,計(jì)算公式是什么?
怎么根據(jù)利潤(rùn)表算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額
房產(chǎn)稅除了房屋本身,土地需要繳稅嗎?
一般房產(chǎn)稅什么時(shí)候交?
你好,老師,別人家公賬轉(zhuǎn)了30萬在我們法人的私帳上面,然后我們法人又給他轉(zhuǎn)到他們的另外帳上去了,這樣對(duì)我們公司有什么影響?
老師怎么從資產(chǎn)負(fù)債表中看不良資產(chǎn)是多少
老師 截止到7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15凈利潤(rùn) 截止7.15總資產(chǎn) 還是說截止7.1總資產(chǎn)?7.1-7.15增加的存貨?7.1-7.15凈利潤(rùn)截止7.15總資產(chǎn)
甲公司委托某建筑企業(yè)購買了一輛理想新能源汽車,甲公司先給建筑企業(yè)打款29萬,建筑企業(yè)給理想汽車公司打款28萬,以28.8萬價(jià)格轉(zhuǎn)賣給甲公司并開具專票?,F(xiàn)在甲公司又要求某建筑企業(yè)再幫忙購買一輛,請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)有那些?涉及那些風(fēng)險(xiǎn)?
就是我的處理是沒有問題的對(duì)嗎
是的賬務(wù)處理是沒有問題的