借原材料-丙材料200000? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)26000? 貸銀行存款226000? 借材料成本差異400? 貸原材料-丙材料400
6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
(4)8日,向乙公司購(gòu)入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款200000元,增值稅26000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),已用銀行存款支付款項(xiàng)100000元,其余款項(xiàng)尚未支付。
(4)8日,向乙公司購(gòu)入原材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款200000元,增值稅26000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),已用銀行存款支付款項(xiàng)100000元,其余款項(xiàng)尚未支付。
購(gòu)入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,其價(jià)稅款已通過(guò)銀行支付;材料已驗(yàn)收入庫(kù),該批材料的計(jì)劃成本為196000元。
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢(qián)給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫(xiě)什么科目?