你好,學(xué)員,稍等一下
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當期費用。當年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當月投入使用,設(shè)備款全部計入當期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
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