你好,采購50000元 ,貨到票未到 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 次月票收到稅金5752.1元 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
采購貨物,分批次先付款然后也發(fā)貨了,發(fā)票還沒開,每次怎么怎么做分錄? 最后收到發(fā)票怎么做分錄?
請問老師,公司采購一批貨,貨到款已付,但是票未給開具,那么月底怎么做分錄?等到月初來了票又怎么做分錄呢?
請問采購50000元貨到票未到怎么做分錄次月票收到稅金5752.1元又怎么做分錄?
存貨貨到了,發(fā)票未到,先暫估入賬,分錄怎么做。發(fā)票收到后分錄又怎么做?
購買原材料,貨已到,款已付,發(fā)票未到,要怎么出分錄呢,次月收到票又該怎么出分錄呢
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場地改造裝修期,費用只有“管理費用—開辦費”和“長期待攤費用”兩個,但是本月發(fā)生了“預收賬款—房租定金”,申報增值稅時零申報,對不對?
老師,我們是出口企業(yè),登記時候生產(chǎn)型,但是稅務核查過,我們不符合退稅,因為我們不具備生產(chǎn),哪還有其他方式可以符合退稅嘛,
固定資產(chǎn)下面的累計折舊多和少,是不是多的累計折舊使資產(chǎn)總額變更小一些?
招商局需要我司提供采購物料的貨款,怎么取得數(shù)據(jù)?
老師 我想問醫(yī)保要到哪申報
增值稅一般納稅納稅人證明怎么開局
單位社保年度繳費工資申報,繳費工資寫錯了怎么辦?社保年檢還在申報期內(nèi),能改嗎?
外地有辦事處 開我們石家莊公司的名稱可以用嗎?
半路結(jié)賬,之前沒賬,銀行足額1萬分錄 咋做謝謝老師
老師,請問一下,比如住宿打車,商家發(fā)優(yōu)惠券,住了500塊,實際支付490,但是發(fā)票開具了500,打車也是一樣的情況,會計報銷的時候是不是應該按照直接支付金額具實入賬,而不能被發(fā)票干擾。
請問貸:應付賬款 55152.1元
你好,貸方金額,是含稅購進的金額
生產(chǎn)成本是否需要調(diào)整
你好,你提到的信息,不涉及生產(chǎn)成本啊?