你好,國內(nèi)旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)算抵扣的,不是專票,所以不包括
老師你好,我想問下,每個(gè)月交稅,不是留底?進(jìn)項(xiàng)?銷項(xiàng)=當(dāng)月要繳納的增值稅!今天我們辦公室其他同事老是讓我交稅,說要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,說國家規(guī)定滴!為什么哦,我公司有那么多的進(jìn)銷,不需要交稅,為什么要硬生生的交這1個(gè)點(diǎn)的稅!?。∥乙矝]有看到相關(guān)文件!說稅務(wù)局里面有有個(gè)系統(tǒng)會(huì)看到,
老師,請問滴滴等公司開具的電子旅客運(yùn)輸服務(wù)的普通發(fā)票,票面上注明的稅額也可以進(jìn)行抵扣是嗎?對于這種發(fā)票有沒有什么規(guī)定和要求呢?
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個(gè)我們也有部分一個(gè)內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樗麄円灿脕碜鐾硕惵铮情_的時(shí)候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個(gè)體戶,然后我們開了幾家,他這個(gè)專票,因?yàn)樗脕砭褪浅隹谕硕惵?,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個(gè)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣啊,老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個(gè)企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣,那是不是就會(huì)形成一個(gè)滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響???
,增值稅留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額構(gòu)成比例不包含國內(nèi)旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是為什么呢,不要告訴我說是稅法規(guī)定,我也知道他這么規(guī)定的,他這么規(guī)定有什么用意呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
你簡直了,國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票明明是按發(fā)票上注明的稅額抵扣,
你到底會(huì)不會(huì), 我真是愁死了 我天天給你們糾正錯(cuò)呢
你好,這類運(yùn)輸發(fā)票普票有稅額,但另外的運(yùn)輸票據(jù)火車票,機(jī)票之類的都是計(jì)算抵扣的,不是增值稅專票。正常的普票是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。你的運(yùn)輸發(fā)票是可以抵扣的,也是最近幾年才規(guī)定的,不是增值稅專用發(fā)票,當(dāng)然是不包括在進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的
那為什么道路通行費(fèi)電子普通發(fā)票包括在呢呢,他也不是專票啊
你好,這個(gè)通行費(fèi),這也是企業(yè)的差旅費(fèi)對應(yīng)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)的,是可以抵扣的。
那為什么旅客運(yùn)輸服務(wù)不行
你好,?旅客運(yùn)輸服務(wù)的帶有公司員工實(shí)名制的火車票,汽車票,飛機(jī)票是有可計(jì)算抵扣的
我現(xiàn)在問你的是國內(nèi)旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,是電子發(fā)票,和計(jì)算抵扣有啥關(guān)系
你好,內(nèi)旅客運(yùn)輸電子普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果是滴滴之類的電子普通發(fā)票,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅