你好,不要這么做,你必須把發(fā)票認證了,然后你們單位開紅字信息表,對方再給你開紅字發(fā)票,要不你整個發(fā)票都沒法進庫了。
老師好,一般納稅人兩個月前銷售一臺20000元設(shè)備,當時已全額給對方開具專票,現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費,是需要對方開具紅字信息表后我們再開具紅字發(fā)票嗎老師?紅字發(fā)票開票內(nèi)容怎么寫?
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?因為在四月份就已經(jīng)認證了,
老師一般納稅人未認證的進項票,由于商品降價,銷售方要部分金額沖紅,如果我們這邊申請未認證紅字信息部分金額,對方再開紅字發(fā)票,后期我們再認證時稅額是扣除紅軍發(fā)票后的余額嗎
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進貨發(fā)票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個人名下好?
準備金余額轉(zhuǎn)為當期收入如何做分錄
老師,做完進項稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計算 可需要含土地的價值 還有在建工程里的附屬工程項目可需要計入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計算房產(chǎn)稅啊
進項稅額的期末余額在貸方表示什么意思?
那就說,這張沒認證的發(fā)票,認證平臺就都沒了嗎
對的,是的,是這么做。
登錄原發(fā)票10萬,價8.7萬元,稅1.3萬元,如果折扣2萬,就是金額1.74萬元稅額0.26萬元
先認證,再做已認證紅字發(fā)票申請
對的,是的,是這么做的。
老師那如何申請紅字信息表,商品數(shù)量其實是沒有變化的,只是折讓了金額
是填商品名稱,數(shù)量空著,只寫金額和稅額嗎
數(shù)量不要填寫,你只填寫商品的名字就可以的。
那要分二個月嗎?例如11月認證申報后,12月做已認證沖紅信息表,然后再對方開紅字票
對的,是的,是這么做的。