同學你好 這個可以的哦
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業(yè)?,F(xiàn)在結業(yè)清算了,9月份已經完全停工了,11月份的時候出口退稅也申報完了,現(xiàn)在收到進項發(fā)票(電費發(fā)票,銀行發(fā)票),電費發(fā)票是11月廠區(qū)用電的,我司已經在11月就搬出廠區(qū)了,11月廠區(qū)是其他公司用電,他們預付了電費給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業(yè)務收入,請問這些發(fā)票我司是否可以認證抵扣退稅稅金?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購進的進項發(fā)票我在勾選平臺提交了,電子稅務局看到狀態(tài)是已認證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應退稅申請
老師您好,外貿出口退稅今天申請未通過,它跳出的批次是十月(202210),但我在電子稅務認證發(fā)票的時候,它跳出認證月份是11月,我可以在出口退稅系統(tǒng)撤回改批次嗎?改成11月再退稅
[托腮]我想咨詢房地產企業(yè)的確認收入節(jié)點。 目前房企是已經交鑰匙(使用權)并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產權證。這種情況下應該還是限制性存款,不能確認收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項目所在地預繳稅款時,預繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務費
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉讓給另外一個人B,是0轉讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計入資產負債表的哪個項目合適?其他流動資產or其他非流動資產or應交稅費
請問購買理財產品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點的簡易計稅發(fā)票,我們稅點是這樣收的,增值求是按3個點收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點收的高嗎?目前看領導不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
因為我已經做到了遠程自檢,然后我可以撤回返回去修改批次,對吧?
同學你好 你勾選了可以不退稅 什么時候收集齊什么時候退稅
因為上月疫情,然后電子稅務局系統(tǒng)沒勾票,也沒開票,等到解封就11月了,然后就把發(fā)票勾選掉了,本來是要跳出10月的,結果他直接就跳出勾選的票在11月里體現(xiàn),然后就做了出口退稅,因為自動跳出的批次是10月,結果遠程自檢所有發(fā)票都通不過,這種情況自己可以修改批次是吧,我就想確定這點可不可以。
同學你好 對的 這個可以自己改的
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝 以后申請退稅的時候什么時候收集齊退稅資料就什么時候申請