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老師,以前的會(huì)計(jì)少入了很多固定資產(chǎn),這個(gè)盤盈后入賬怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

2022-11-09 10:46
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 10:48

借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整- 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

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2022-11-09
你好,不算固定資產(chǎn)盤盈,只是入錯(cuò)賬目。
2020-12-04
你好! 應(yīng)該記入哪個(gè)科目的,具體是什么業(yè)務(wù)呢
2021-02-07
你好,以前年度損益是用于追溯調(diào)整和差錯(cuò)更正。 固定資產(chǎn)盤盈就是差錯(cuò)更正 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-11-24
可以入賬,按照預(yù)估年限折舊
2020-10-10
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