你好需要計算做好了給你
il 章節(jié) 討論 516銷售核算過程化考核項目 章節(jié)測驗 練習(xí)銷售業(yè)務(wù)核算 1.[簡答題] 練習(xí)銷售過程的核算 資料:東華工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率16%。貨款已收 到,存入銀行。 (2)向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價300元增值稅稅率16%。貨款尚未 收到。 (3)結(jié)轉(zhuǎn)已售AB兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230 元)。 (4)以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費3000元。(5)結(jié)算本月銷售機構(gòu)職工工資2000元。 (6)向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率16%,貨款已收,存入銀行(7)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實際成本。 (每千克20 元) G 請(1)編制上述銷售業(yè)務(wù)會計分錄 寫筆記 (2)填制記賬憑證并拍照上傳。
資料:東華工廠201×年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率16%。貨款已收到,存入銀行。(2)向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價300元,增值稅稅率16%。貨款尚未收到。(3)結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230元)。(4)以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費3000元。(5)結(jié)算本月銷售機構(gòu)職工工資2000元。(6)向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率16%,貨款已收,存入銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。請(1)編制上述銷售業(yè)務(wù)會計分錄(2)填制記賬憑證并拍照上傳。
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。1、向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費3000元。5、結(jié)算本月銷售機構(gòu)職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務(wù)會計分錄
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)。1、向甲公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產(chǎn)品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結(jié)轉(zhuǎn)已售A、B兩種產(chǎn)品的制造成本(A產(chǎn)品每件90元,B產(chǎn)品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的廣告費3000元。5、結(jié)算本月銷售機構(gòu)職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結(jié)轉(zhuǎn)已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務(wù)會計分錄
編制會計分錄:某廠202*年8月份發(fā)生有關(guān)銷售經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1、向某廠出售A產(chǎn)品500件,每件售價60元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙公司出售B產(chǎn)品300件,每件售價150元,增值稅稅率為13%。貨款尚未收到。3、結(jié)轉(zhuǎn)出售的兩種產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本(A產(chǎn)品每件45元,B產(chǎn)品每件115元)4、以銀行存款支付上述A、B兩種產(chǎn)品在銷售過程中的運輸費800元、包裝費200元。5、結(jié)算本月份銷售機構(gòu)職工工資1000元,應(yīng)付職工福利費140元。6、向丙廠出售甲材料100千克,每千克12元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。7、結(jié)轉(zhuǎn)銷售甲材料的實際成本1000元。8、月末,按規(guī)定計算應(yīng)交城建稅1100元。
老板讓我聯(lián)系稅管員,讓稅管員聯(lián)系我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局人來我們公司座談,談我們企業(yè)遇到的困難和問題怎么解決,我該怎么回答他這種事根本就不可能
給兩三天的安裝工 挖掘機師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
老師,可以幫我看一下648.31這個數(shù)怎么來的嗎
如果個體戶年審逾期了,沒有審核有影響嗎?
老師公司今年補的22年到24年的社保,之前沒計提,現(xiàn)在怎么做分錄?
個體的這個表應(yīng)納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的啊?
小規(guī)模收一個點的普票跟九個點的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務(wù)報酬如何做賬,給勞務(wù)人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細賬,其他應(yīng)付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費,4月份我就記賬做分錄 借:其他應(yīng)付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應(yīng)付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現(xiàn)在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
1借銀行存款135600 貸主營業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅15600
2借應(yīng)收賬款203400 貸主營業(yè)務(wù)收入180000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅23400
3借主營業(yè)務(wù)成本228000 貸庫存商品228000
4借銷售費用3000 貸銀行存款3000
5借銷售費用2000 貸應(yīng)付職工薪酬2000
6借銀行存款5424 貸其他業(yè)務(wù)收入4800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅624
7借其他業(yè)務(wù)成本4000 貸庫存商品4000