您好,是的,是這個意思的
老師,我們小規(guī)模的,也要月初抄報,報稅完了清卡嗎?現(xiàn)在我們沒有發(fā)票了,著急用,可是稅盤鎖住了,領(lǐng)不了發(fā)票,大廳又說要本季度報稅完了才能抄報清卡,但是報稅要做賬肯定也沒有那么快,那怎么辦呢?
老師,小規(guī)模納稅人在季度報稅期內(nèi),需要先報稅才能申領(lǐng)發(fā)票對嗎?就算是用稅務(wù)Ukey開票,在沒有季度報稅前,也是無法領(lǐng)用發(fā)票的對嗎?
新公司在2021年3月份注冊的小規(guī)模納稅人,申領(lǐng)了專票,由于沒有業(yè)務(wù),一直是0申報,現(xiàn)在需要開專票,轉(zhuǎn)為一般納稅人了,被稅務(wù)局告知不能申領(lǐng)專票
我想請問一下一家小規(guī)模公司2022年一月份注冊的一月份開支了三十萬的發(fā)票今年二月份在給他清卡的時候uk盤自動清卡了但是打開電子稅務(wù)局卻沒有要申報的信息這是正常的嗎
老師,我們公司新成立,辦了稅務(wù)登記,還沒有做發(fā)票票種核定,也沒有領(lǐng)取發(fā)票和稅務(wù)ukey,是不是不能季度申報,要領(lǐng)了那個ukey進行抄報稅和清卡才能申報啊
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
老師,其他稅種都是季報,但是個稅和殘保金還有工會經(jīng)費都是月報,是不是月報的時候不用抄稅?
季報報增值稅和附加稅的時候再抄稅
月報的那些個稅,那些都不需要抄稅