你好; 可以認(rèn)證抵扣的;? 比如說(shuō):專(zhuān)用發(fā)票在紅字發(fā)票作廢,然后將開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表撤銷(xiāo)之后,專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的沒(méi)有問(wèn)題,正常可以抵扣。
發(fā)票紅沖之后又作廢了還可以抵扣嗎
你好 老師 我把上個(gè)月的發(fā)票沖紅了 但是我想補(bǔ)救 然后拿發(fā)票作廢了 之前的原發(fā)票還能用嗎 呢我再重新開(kāi)一張藍(lán)子發(fā)票嗎?然后我又把原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票又沖紅了 有作廢了 請(qǐng)問(wèn)一下 我現(xiàn)在還需要沖紅嗎
我們有一張票讓對(duì)方跨月紅沖一次后又開(kāi)錯(cuò)了,還能進(jìn)行跨月紅沖作廢嗎
麻煩問(wèn)下,紅沖發(fā)票作廢了,原對(duì)應(yīng)發(fā)票能抵扣嗎
老師,跨月紅沖發(fā)票后又作廢了,原票還能認(rèn)證抵扣嗎?
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,買(mǎi)的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢(xún)下 銀行賬戶(hù) swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶(hù)呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷(xiāo)項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷(xiāo)售額合計(jì)不等于營(yíng)業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷(xiāo)售額不就是營(yíng)業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫(kù)存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問(wèn)題 老師 食堂員工 宿管門(mén)衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
紅字發(fā)票,在申報(bào)稅時(shí)怎么填數(shù)據(jù)呢
?你好; 紅沖發(fā)票? 那么你們假如沒(méi)有作廢 ;開(kāi)出去了。 用你正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)金額來(lái)報(bào)? ??