同學(xué)你好 你們做未開票收入
請(qǐng)問老師,我們工廠在外地設(shè)有一個(gè)銷售處,我們工廠的貨是平價(jià)調(diào)撥過去的,銷售處做賬只有銀行流水賬,應(yīng)收應(yīng)付客戶流水賬,銷售處平時(shí)日常開支都是他們直接付款的的,剩下的錢定期匯給工廠,我工廠把這塊業(yè)務(wù)怎么納入我們工廠核算,沒有思路希望指導(dǎo)!
我們公司收到一筆客人掃碼進(jìn)來的貨款33000,實(shí)際貨款是32800,客人多付了200是預(yù)存款;我們是加盟廣州總部的加盟工廠,一般訂單都是由廣州那邊下派,所以這筆多付的200預(yù)存款,總部那邊讓我們打回總部賬號(hào),那我們應(yīng)該記賬什么科目?客人直接匯款給我們的,可是現(xiàn)在要通過我們的賬號(hào)匯款這200到廣州總部賬號(hào),這樣合理嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中,并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款,然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的,開給我們發(fā)票,我們也付款了,現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎?供貨商不打款到我們賬戶,只是愛 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少,我這邊咋做賬呢
老師,客戶在云倉下單,款項(xiàng)到我們賬戶,但是工廠那邊直接發(fā)貨,我們會(huì)把貨款結(jié)算給工廠,我們只賺很少一部分,這個(gè)一般沒有開票,這樣的話我們這邊怎么做賬務(wù)處理?
我們是門窗加工企業(yè)。一般納稅人,對(duì)零星客戶的窗戶定制,我們想跟材料廠家簽訂一個(gè)合同。按訂購的金額返點(diǎn),讓零星客戶把窗戶款直接打到廠家,然后我們這邊下單給廠家,做好窗戶以后發(fā)到我們這里,我們這里安裝,我們只跟客戶收取窗戶的安裝費(fèi),然后跟廠家算返點(diǎn)(代銷手續(xù)費(fèi)?),這樣我們的賬務(wù)怎么處理?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?給廠家開什么發(fā)票?幾個(gè)點(diǎn)的
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,工廠那邊也沒有給我們發(fā)票呢,我們要是全額確認(rèn)收入,沒有成本扣除???還是我們按收-支的差額確認(rèn)收入?
同學(xué)你好 沒有成本發(fā)票沒辦法 讓他們給你開發(fā)票
不能按差額確認(rèn)收入繳納所得稅嗎?我們其實(shí)就跟京東一樣錢到我們平臺(tái),我們只收一部分運(yùn)營(yíng)費(fèi),其他都轉(zhuǎn)給廠家了
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不可以的 因?yàn)闆]有發(fā)票