對的,是的,需要交企業(yè)所得稅,已經(jīng)預(yù)交了,不需要再調(diào)整了。
你好,請問小規(guī)模公司季不超30萬的增值稅計入營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入在利年終匯算時,是計入應(yīng)納稅所得額的是嗎。要繳企業(yè)所得稅的是嗎?
老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
公司注銷,在調(diào)賬時發(fā)現(xiàn)還有其他應(yīng)付款沒法支付,如果調(diào)整到營業(yè)外收入,當(dāng)年還要繳納所得稅,5年前也就是開業(yè)第一年虧損已經(jīng)過了彌補(bǔ)年限,不知如何調(diào)整,請老師指導(dǎo)下,謝謝
請教一個問題,如果注銷公司時應(yīng)付款人家不要了,那么我做營業(yè)外收入的話,這個營業(yè)外收入要企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎(調(diào)增)?
子公司注銷了,母公司對其的其他應(yīng)收款債權(quán)無法收回做了營業(yè)外支出賬務(wù)處理,這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
有沒有適合寫關(guān)于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點(diǎn)不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計入應(yīng)收賬款,然后按照實(shí)際一年應(yīng)收多少分?jǐn)偟矫吭掠嬏崾杖?,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務(wù)費(fèi)用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費(fèi)。 請問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,會計分錄
老師 關(guān)于裝訂會計憑證 還有明細(xì)賬及報表 封面我可以直接做一個電子檔以A4紙直接打印了訂書機(jī)訂起嗎
請問工商年報中單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師,長期股權(quán)投資公允價值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳。個體戶什么時候報經(jīng)營所得的年報。獨(dú)自企業(yè)什么時候報經(jīng)營所得的年報
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
微信掃碼加老師開通會員
老師,我們對方公司注銷了,重新注冊了一家公司,但注銷前往來發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要結(jié)款給新注冊公司,對方公司說出具一個聲明 ,就是證明兩家是一家的,這樣是不是也可以的呢
你好,這實(shí)際并不是一個公司,不是嗎?
這個公司是變更了名稱,這種屬于一個企業(yè)。