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電子稅務(wù)局增值稅申報表里是不是只需要申報當(dāng)月進(jìn)項稅額就可以了,留底稅額會自動累計嗎

2022-11-08 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 16:09

對的是的,是這么多。

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快賬用戶2783 追問 2022-11-08 16:10

只需要把當(dāng)月申報就可以了嗎,留底不用去管對吧,

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快賬用戶2783 追問 2022-11-08 16:11

我一直忘了看留底稅額,今天回去看看就知道了,好像頁面沒看到累計的留底稅額

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:13

對的是的,主表的上期留底里面應(yīng)該有金額的,如果沒有的話,你看下你之前是不是申請了增量留底退稅。

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快賬用戶2783 追問 2022-11-08 16:15

增量留底稅額是什么我都不太清楚呢

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:17

你好,進(jìn)項大于銷項的那一部分,符合要求的,稅務(wù)局給退稅的意思。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:17

如果這個月沒有的話,你看下上一個月主表期末留抵有金額嗎?你截圖上一個月的和這一味的申報表,看一下主表,只需要看主表就可以的。

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快賬用戶2783 追問 2022-11-08 16:19

小微企業(yè)現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)低于500萬的是不是可以一次抵扣成本

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:20

可以的,賬上正常做賬,想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。

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快賬用戶2783 追問 2022-11-08 16:22

是3月份購入的固定資產(chǎn),目前還沒有填寫,最晚在幾月份填寫,因為目前為止還沒有開出多少銷項稅額,打算年底前把留底稅額都開了,到時候還可以填寫加速折舊嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:25

匯算清繳之前填寫就可以,都可以的。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 16:25

可以的,可以加速折舊。

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對的是的,是這么多。
2022-11-08
你好;?? 1.企業(yè)發(fā)放的高溫補(bǔ)貼或防暑降溫費屬于工資、薪金所得中發(fā)放的補(bǔ)貼,不屬于免稅所得,應(yīng)計入工資繳納個稅。(但是部分地方是免稅的 ;看你地方? ) 2.比如可以考慮企業(yè)為雇員配備或提供防暑降溫用品,屬于合理的勞動保護(hù)支出,可以免繳個稅。這樣是可以減免個稅的;? ? 3.為職工發(fā)放的防暑降溫費和法定勞動保護(hù)用品之外的防暑降溫用品則要按規(guī)定繳納個稅。 ? ?
2022-11-08
對的 不影響還在主表
2022-05-16
您好, 是的, 這個是一致的
2024-05-03
對的,是的,是這么做的。這里是加進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-10-13
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