對的是的,是這么多。
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
當(dāng)月進(jìn)項和銷項都沒有發(fā)生額,電子稅務(wù)局里是不是就可以0申報了,以前留底稅額不影響的吧
我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項了?
老師,如果只報增值稅申報表,不用報企業(yè)所得稅,是不是可以這樣理解,只要知道增值稅就好了,銷項-進(jìn)項*進(jìn)項轉(zhuǎn)出-留底退稅額,就行了
電子稅務(wù)局增值稅申報表里是不是只需要申報當(dāng)月進(jìn)項稅額就可以了,留底稅額會自動累計嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
只需要把當(dāng)月申報就可以了嗎,留底不用去管對吧,
我一直忘了看留底稅額,今天回去看看就知道了,好像頁面沒看到累計的留底稅額
對的是的,主表的上期留底里面應(yīng)該有金額的,如果沒有的話,你看下你之前是不是申請了增量留底退稅。
增量留底稅額是什么我都不太清楚呢
你好,進(jìn)項大于銷項的那一部分,符合要求的,稅務(wù)局給退稅的意思。
如果這個月沒有的話,你看下上一個月主表期末留抵有金額嗎?你截圖上一個月的和這一味的申報表,看一下主表,只需要看主表就可以的。
小微企業(yè)現(xiàn)在購入固定資產(chǎn)低于500萬的是不是可以一次抵扣成本
可以的,賬上正常做賬,想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
是3月份購入的固定資產(chǎn),目前還沒有填寫,最晚在幾月份填寫,因為目前為止還沒有開出多少銷項稅額,打算年底前把留底稅額都開了,到時候還可以填寫加速折舊嗎
匯算清繳之前填寫就可以,都可以的。
可以的,可以加速折舊。