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應(yīng)交稅費(fèi)科目的未交增值稅,上個季度少記賬0.14元,這個怎么調(diào)賬??!

2022-11-08 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-08 14:49

您好,本來在貸方少計(jì)入了還是?

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快賬用戶5116 追問 2022-11-08 14:51

是的,和數(shù)控系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表里面的數(shù)據(jù)少了這個數(shù)據(jù),因?yàn)槲覀冮_票有的是3個點(diǎn)的,有的是免稅的。每個月開具發(fā)票也很多。

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齊紅老師 解答 2022-11-08 14:53

您好,那你就做一筆 借 應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

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您好,本來在貸方少計(jì)入了還是?
2022-11-08
你好 是多交了還是少交了?
2023-01-10
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-07-08
您好 請問是借方還是貸方余額
2020-12-23
在小規(guī)模納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表中,“應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 的金額一般不在單獨(dú)的某個特定科目中直接體現(xiàn)。 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 是一個過渡性科目,其作用是將應(yīng)繳納的增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 等明細(xì)科目中轉(zhuǎn)出,以便核算未交增值稅的金額。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)一般在 “應(yīng)交稅費(fèi)” 項(xiàng)目中列示,該項(xiàng)目反映企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi),包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)等。但資產(chǎn)負(fù)債表中的 “應(yīng)交稅費(fèi)” 項(xiàng)目通常是一個匯總金額,不能直接看出 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 的具體金額。 在利潤表中,增值稅一般不直接體現(xiàn),因?yàn)樵鲋刀愂莾r外稅,不影響企業(yè)的利潤
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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