借,稅金及附加6000 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅6000
某化妝品廠為增值稅一般納稅人。2019年上半年發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: (1)2月銷售一批高檔化妝品,不含稅銷售額為200萬元,貨款已收到,貨物已經(jīng)發(fā)出。 (2)5月銷售一批高檔護(hù)膚品,不含稅銷售額為100萬元。另外,該化妝品廠還收取包裝物押金56500元,包裝物押金單獨(dú)核算。購銷雙方約定,當(dāng)月歸還包裝物并退換押金,但購貨方違約,因而押金不予退還。 (3)6月進(jìn)行促銷,將高檔化妝品與沐浴用品組成套裝后成套銷售,該套裝的不含稅售價(jià)300元,共售出300套。該套裝中化妝品的不含稅售價(jià)為200元,沐浴用品的不含稅售價(jià)100元。 計(jì)算該化妝品廠上半年應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷售額650萬元,另收取包裝物押金9萬元。(2)采取預(yù)收貨款方式銷售自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品,取得含增值稅銷售額226萬元,該高檔護(hù)膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產(chǎn)高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產(chǎn)材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷售價(jià)格為35萬元、最高不含增值稅銷售價(jià)格為38萬元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)8萬元,甲公司提供材料成本80萬元,丙公司沒有同類高檔香水的銷售價(jià)格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費(fèi)稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對(duì)外銷售,取得不含增值稅銷售額120萬元。已知:銷售勞務(wù)的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額(2)計(jì)算甲公司當(dāng)月采取預(yù)收貨款方式銷售的自產(chǎn)高檔護(hù)膚類化妝品應(yīng)繳納消費(fèi)稅(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售高檔香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額
請(qǐng)問怎么寫? 甲公司為增值稅一般納稅人, 本年1月銷售高 檔化妝品一批, 不含增值稅價(jià)格為40000元, 收取 包裝物押金2260元,,產(chǎn)品成本為30000元,包裝 物成本為1600元。該批高檔化妝品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng) 以銀行存款收訖。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為 15%。 要求: .(1)對(duì)甲公司銷售高檔化妝品及計(jì)提消費(fèi)稅進(jìn)行賬 務(wù)處理。 (2) 若購入到期前退還包裝物, 甲公司退還包裝物 押金,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (3)若購入到期前未退還包裝物,甲公司沒收包 裝物押金, 對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
1.甲公司為一家大型日用品生產(chǎn)企業(yè),主要從事高檔化妝品和護(hù)膚、護(hù)發(fā)品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。為了吸引消費(fèi)者的眼球、擴(kuò)大銷量,該公司決定將高檔化妝品與護(hù)膚、護(hù)發(fā)品包裝成成套產(chǎn)品進(jìn)行銷售。甲公司取得高檔化妝品的銷售額800萬元,護(hù)膚、護(hù)發(fā)品的銷售額為400萬元,包裝費(fèi)收入為200萬元,包裝費(fèi)的成本為150萬元(高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,上述金額均不含稅)。請(qǐng)從稅收的角度分析甲公司的銷售方案是否最佳。若不是,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)能合理降低公司稅負(fù)的籌劃方案。
一一一一—5、某化妝品廠3月銷售一批高檔化妝品,適用消費(fèi)稅稅率為15%,不含稅價(jià)款100萬元,貨款已收到,貨物已經(jīng)發(fā)出,增值稅稅率為13%,同時(shí)兩個(gè)月前收取包裝物租金2340元,押金23400元,購銷雙方約定,兩個(gè)月歸還包裝物并退還押金,但購貨方違約逾期未歸還包裝物,沒收押金。A根據(jù)上述資料進(jìn)行稅務(wù)處理(本月無進(jìn)項(xiàng)稅額):
請(qǐng)問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請(qǐng)老師幫忙解答
跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
這月補(bǔ)交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
計(jì)提了工資,也弄現(xiàn)金做了賬,但其中有部分現(xiàn)金實(shí)際并未發(fā)出,我這要怎么調(diào)賬調(diào)表
老師你好,我想問一下這個(gè)題里面第四問的答案2280.25是怎么計(jì)算得來的?
手撕發(fā)票蓋錯(cuò)了章可以在旁邊加蓋一個(gè)發(fā)票專用章嗎
老師 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)退稅額 不應(yīng)該是5萬x3年x10%么 上課是這么講的呀
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務(wù),先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用,還是直接計(jì)入成本
老師請(qǐng)問這題B選項(xiàng) 運(yùn)輸費(fèi)5000為什么不直接計(jì)入成本 為什么是計(jì)入在建工程呢
我公司有個(gè)股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個(gè)股東把股份全額轉(zhuǎn)給法人股東,請(qǐng)問需要交個(gè)人所得稅嗎?
借,其他應(yīng)付款2260 貸,銀行存款2260
借,其他應(yīng)付款2260 貸,其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅260