?你好;? ?事業(yè)單位滯納金可以計入“經(jīng)費支出——其他支出?
就是2019年事業(yè)單位,當時一筆錢做了事業(yè)收入,借:銀行存款 貸:事業(yè)收入。在當年也支出了,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當年這個是一個項目要掛往來科目,暫存款。但是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個今年怎么調(diào)賬額
您好!我單位屬于行政機關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個人所得稅滯納金0.11,當時走的是借應交個人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應支付的個人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請問政府會計應該怎么做分錄?用不用做預算會計?
事業(yè)單位收到一筆科研項目經(jīng)費,做了:借銀行存款,貸:科研收入(輔助核算掛了XXX項目),但是該科研項目要求,單位提供1:1配套資金,科研項目又沒有實際賬戶,單位1:1配套資金又要在財務帳上有所體現(xiàn),該怎么做呀?
您好,請問去年有一筆補交個人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應交稅費-應交個人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應該怎么調(diào)整呢
1月份因為急著開票,稅先申報掉了,后來做賬拿到銀行回單的時候,發(fā)現(xiàn)有金稅盤的維護費自動扣掉了,但是1月底報稅的時候沒有抵扣,這個賬怎么弄
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
我們科目沒有經(jīng)費支出這項,本來這個就不屬于經(jīng)費里,只是系統(tǒng)問題導致保稅時間耽擱扣了0.03元滯納金
?你好;? ?你們不是事業(yè)單位的科目嗎 ;? ?應該有經(jīng)費支出科目的??
我們系統(tǒng)賬務沒有的
我這個是三方協(xié)議銀行自動直接扣的
?你好;? ? 那你計入管理費用- 滯納金? ?