同學(xué)您好,可以先把維護費掛在賬上,然后把稅盤維護費的發(fā)票收到后正常做再抵扣
12月公司從老板那里借了好幾萬現(xiàn)金,用來發(fā)工資,之前說的是工人12月底過來拿,等工人來的時候再拿過來,結(jié)果因為是年底著急軋賬,所以先做個賬,結(jié)果我因為手部骨折,到了這個月上班才發(fā)現(xiàn)這個工資還沒有發(fā),所以要做納稅調(diào)整,那么這筆從老板那里借來的款可不可以直接沖掉,分錄做相反的
1月份因為急著開票,稅先申報掉了,后來做賬拿到銀行回單的時候,發(fā)現(xiàn)有金稅盤的維護費自動扣掉了,但是1月底報稅的時候沒有抵扣,這個賬怎么弄
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,公司是一般納稅人,因為其他原因,銀行的賬戶管理費等費用,10月份才開了一張1-9月份費用總和的票,那這個賬要怎么做?銀行是每月都自動劃走的費用,每個月也有回單,但是賬忘記做了,那這個時候補去年的賬,是按回單憑證每個月做呢,還是按發(fā)票開的10個月的總和去做?
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當(dāng)天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
您好~想咨詢下:會計科目中的預(yù)提和待攤費用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個的使用,這塊知識點有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
管理費用最后不是要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那這個是不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您1月份扣維護費拿到發(fā)票了嗎?1月底做賬的時候可以先做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等拿到維護費發(fā)票在做對應(yīng)的抵扣科目