你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要看具體的銷售明細(xì),銷售的話后面應(yīng)該有發(fā)票發(fā)票上是有明細(xì)的
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫(kù)存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫(kù)存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好,二月有銷售明細(xì)時(shí) 借:應(yīng)收賬款—長(zhǎng)沙卓越家具有限公司 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 為什么憑證上不寫明細(xì),而是要等到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再寫?(購(gòu)進(jìn)商品的時(shí)候就把明細(xì)寫在憑證上了)
老師,請(qǐng)問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
哦哦,就是說,有附票據(jù),就不用寫明細(xì)了
您好,可以這樣簡(jiǎn)單的理解
這個(gè)跟購(gòu)進(jìn)不一樣?購(gòu)進(jìn)也是附票據(jù),但也是把明細(xì)寫在憑證上面了 為什么
您好,購(gòu)進(jìn)的話也可以不用寫的,在庫(kù)存明細(xì)賬上登記就可以
還有就是,為什么有結(jié)轉(zhuǎn)成本,還有成本結(jié)轉(zhuǎn) ,兩張憑證 我不明白
結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證上有出庫(kù)明細(xì) 成本結(jié)轉(zhuǎn)就是把成本轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)這是規(guī)定的名詞嗎“結(jié)轉(zhuǎn)成本”“成本結(jié)轉(zhuǎn)”
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,月末再結(jié)轉(zhuǎn)一次,是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
這是固定的名詞“結(jié)轉(zhuǎn)成本”“成本結(jié)轉(zhuǎn)”嗎
你好,這種摘要自己寫就可以,自己能區(qū)分就可以
好的,老師做賬流程能幫我總結(jié)一下嗎? 商貿(mào)企業(yè)有業(yè)務(wù)的話……制作記賬憑證后,后面會(huì)有: 攤銷房租、系統(tǒng)軟件… 計(jì)提工資 計(jì)提社保 計(jì)提折舊 結(jié)轉(zhuǎn)成本 收入結(jié)轉(zhuǎn) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 費(fèi)用支出結(jié)轉(zhuǎn) 還有什么嗎?
您好,基本上就這些流程了