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老師好,我們單位剛籌建,營業(yè)執(zhí)照正在辦理,老板個人墊付了一季度房租200萬,因為還沒有營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)權(quán)方還沒給開發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢?

2022-11-07 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 10:42

你好,如果是咱公司的話,因為咱公司目前沒有付款,是老板付的,所以暫時不需要做任何的分錄。等到后期收到發(fā)票以后可以借費(fèi)用,然后貸其他應(yīng)付款法人。

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快賬用戶9354 追問 2022-11-07 10:44

我可以先:借:預(yù)付賬款-房租 貸:其他應(yīng)付款—老板 等發(fā)票到了 借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 再按月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用 這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 10:44

你好同學(xué),沒必要這樣做的,你這樣做了反而更麻煩。

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快賬用戶9354 追問 2022-11-07 10:45

但是這200萬里,有35萬是從銀行賬戶出去的,怎么辦呢?

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快賬用戶9354 追問 2022-11-07 10:46

我是這樣做的 借:預(yù)付賬款-房租200 貸:其他應(yīng)付款—老板 165 銀行存款35

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齊紅老師 解答 2022-11-07 10:48

你好,那你這樣做沒問題的。

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你好,如果是咱公司的話,因為咱公司目前沒有付款,是老板付的,所以暫時不需要做任何的分錄。等到后期收到發(fā)票以后可以借費(fèi)用,然后貸其他應(yīng)付款法人。
2022-11-07
你好借 長攤,貸其他應(yīng)付款老板,? 和你公司簽訂合同就給你開發(fā)票就行了?
2022-11-04
你好,這個要根據(jù)之前的科目余額表建賬才行的,之前這個公司的賬都清了?
2020-08-12
您好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模。你先去變更,然后開
2021-03-20
你好? ? 那你們合同總得改過來的。 你合同與你開票和付款要保持 一致的。? ?不然你這樣會涉及虛開發(fā)票的。? ??
2021-05-10
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