同學您好,這種情況暫時沒有的,可向稅局申請調(diào)解處理
老師,有個事需要請教一下,我是購買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發(fā)票,我于當年年底已經(jīng)認證了,但是因為2020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進項稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個發(fā)票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當月就會從我的銷項里沖賬這個發(fā)票的稅額,那我不是重復沖銷了嗎。請問我該如何處理
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務局風險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風險,這個我需要怎么處理呢
我們公司去年開的銷售發(fā)票中,有兩份是重復的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)重復了,溝通對方出具紅字信息表做紅沖處理,對方不同意,因為跨年不同意紅沖,我們還有其他辦法解決這個問題嗎
我們公司去年開的銷售發(fā)票中,有兩份是重復的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)重復了,溝通對方出具紅字信息表做紅沖處理,對方不同意,因為跨年不同意紅沖,我們還有其他辦法解決這個問題嗎謝謝老師
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎