你好同學(xué),稍等回復(fù)一下
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
2021年12月初,某企業(yè)應(yīng)收賬款借方余額為300萬元。相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備科目貸方余額為20萬元。本月實(shí)際發(fā)生壞賬損失6萬元,2021年12月31日經(jīng)減值測(cè)試。該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備11萬元,假定不考慮其他因素,2021年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目的金額為多少萬元?
2021年12月初企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為300萬元,相應(yīng)的“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為20萬元,本月實(shí)際發(fā)生壞賬損失6萬元。2021年12月31日經(jīng)減值測(cè)試,企業(yè)應(yīng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備11萬元。假定不考慮其他因素,2021年12月31日該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額為()萬元。A269B274C275D280
第一次作業(yè) 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的 M 產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 13%。2019 年 12 月 1 日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為 300 萬元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款” 科目的貸方余額為 20 萬元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 1、8 日,向乙企業(yè)銷售 M 產(chǎn)品 100 件,每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為 2.5 萬元(不含增值稅)、單位成本 2 萬元; 由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè) 10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,至本月末款項(xiàng)未收到, 該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件,該項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。 2、31 日,年終清查財(cái)產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn) 2015 年入賬的應(yīng)收賬款 3 萬元無法收回,確認(rèn)為壞賬。 3、31 日,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后,確定“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目貸方余額為 33 萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2021年12月1日,該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬元,“壞賬準(zhǔn)備——應(yīng)收賬款”科目的貸方余額為20萬元,企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
員工離職了,但是之前工資多計(jì)提了1000,怎么更正
老師,我們公司用在物流上的費(fèi)用,可以開增值稅專用發(fā)票嗎,
一般納稅人各種稅申報(bào)有什么時(shí)間限制
您好老師,小規(guī)模納稅人,老板用公司黑卡取備用金5000元,要辦理中石油加油卡,并開具發(fā)票,這個(gè)怎么做賬
老師,我們公司退股需要交什么稅呢,退股的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是94.14萬
老師,21年開票信息錯(cuò)誤,客戶要求換票,請(qǐng)問現(xiàn)在可以沖紅重開嗎
小規(guī)模納稅人各種稅申報(bào)時(shí)間限制有什么規(guī)定
老師你好,我們是水產(chǎn)養(yǎng)殖合作社,銷售是免稅的,去年建冷庫,今年收到一張幾百萬的建筑專票,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以申請(qǐng)退稅嗎,,
員工出差付款的加油費(fèi)發(fā)票抬頭公司名稱填:**公司(個(gè)人),后面還在公司名稱后面填了(個(gè)人)這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎
老師,24年的政府非稅收入票據(jù)成本票,現(xiàn)在要收回,這次款項(xiàng)不需要我們交了,我自接在25年沖沖可以嗎
你好同學(xué),同學(xué),資料不全面