你好,按照你實(shí)際轉(zhuǎn)賬的來(lái),如果計(jì)提的不對(duì)的話,差額你再調(diào)整一下,多計(jì)提了紅沖,少計(jì)提了在補(bǔ)上。

老師,出納8月實(shí)際發(fā)的工資不和我報(bào)的不一樣呢,我實(shí)際只報(bào)了3個(gè)人,他的銀行轉(zhuǎn)賬有4個(gè)人,而且金額也跟我報(bào)的不一樣噠。這下怎么辦?
各位老師,建筑勞務(wù)公司,轉(zhuǎn)給工人的工資,備注幾個(gè)人的工資,幾個(gè)月的工資,這樣報(bào)個(gè)稅的話一部分報(bào)正常工資一部分報(bào)臨時(shí)工,有什么影響么,而且提供報(bào)個(gè)稅的名單與銀行轉(zhuǎn)賬不一致,是否合理
實(shí)際銀行轉(zhuǎn)賬工資,跟工資表記錄工資不一樣,銀行轉(zhuǎn)賬的我需要分幾個(gè)月上報(bào)個(gè)稅,這種這個(gè)月做賬按照什么來(lái)
老師 想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來(lái)沒(méi)注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒(méi)有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
老師好,實(shí)際發(fā)放工資時(shí),原始憑證都附什么?我之前只有員工的銀行轉(zhuǎn)賬單,還需要附工資表么?具體會(huì)計(jì)分錄 是這樣做么? 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 這個(gè)分錄對(duì)么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶開(kāi)通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒(méi)支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適


年終匯算清繳的時(shí)候在調(diào)額就行了是吧,我可以分開(kāi)幾個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅嘛
對(duì)的,是的,可以這么做的。