嗯嗯,可以的,沒問題的。

異地預(yù)繳增值稅印花稅,印花稅會(huì)計(jì)分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 還是借:管理費(fèi)用——印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
16年計(jì)提印花稅分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。然后實(shí)際繳納的時(shí)候科目錄錯(cuò)了,分錄是借:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
計(jì)提印花稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們會(huì)計(jì)寫:借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅金應(yīng)交印花稅
請(qǐng)問老師,我在年底計(jì)提了一筆印花稅,是替項(xiàng)目計(jì)提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請(qǐng)問我該怎么寫詳細(xì)分錄呢?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對(duì)呀?
餐飲費(fèi)發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)提供的發(fā)票金額是846.38元,附的流水小票金額是847元,報(bào)銷單上的金額是846.38。這樣有問題嗎
民辦非企業(yè)民營(yíng)醫(yī)院,不開增值稅發(fā)票,開的財(cái)政局三聯(lián)票據(jù),需要繳納印花稅嗎
一般納稅人,收入賬面會(huì)有未開票金額申報(bào),因?yàn)榘疵骷?xì)做賬,稅額單筆計(jì)算,最后合計(jì)有增值稅銷項(xiàng)稅額的尾差一毛錢,如果調(diào)收入了,稅額又不對(duì)了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
一達(dá)通申報(bào)稅務(wù)局同步不了報(bào)關(guān)單,怎么解決
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買了二手輸送機(jī)1臺(tái),固定資產(chǎn)分類入到生產(chǎn)設(shè)備,折舊計(jì)入生產(chǎn)成本可以嗎?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請(qǐng)問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤(rùn)還能分紅嗎
你好老師 我想請(qǐng)問一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬(wàn)的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適

