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銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本根據(jù)什么來做記賬憑證?

2022-11-04 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 14:24

同學(xué)您好,銷售出庫單出庫成本統(tǒng)計(jì)表

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 14:30

我是一個(gè)月進(jìn)一批貨,直接這批貨當(dāng)月就銷出去了,之前一直以為是進(jìn)了多少全銷出去了,所以每月就按進(jìn)貨入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的,庫存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我以前的怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:35

當(dāng)年的同學(xué)您好,一般是紅字沖回 的,負(fù)數(shù)表示就可以的 以前年度 的 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:13

以前的重新沖工作量太大了,就按現(xiàn)在的庫存入一筆行嗎?借庫存商品。 貸什么呢老師

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:14

你好,也行的, 沒問題

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:15

那貸方寫什么呢

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:18

同學(xué)您好,利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:29

本年利潤月末用不用轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:29

如果是暫時(shí)沒分的話

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:35

你好,不要 的,這種情況 不要的,年底一次做

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:39

那不應(yīng)該借庫存商品。 貸本年利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 15:49

借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤

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快賬用戶9555 追問 2022-11-04 15:51

我說我賬上庫存是o,但我實(shí)際有庫存,所以我現(xiàn)在按實(shí)際庫存入一筆,是不是應(yīng)該貸本年利潤呢

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:04

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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同學(xué)您好,銷售出庫單出庫成本統(tǒng)計(jì)表
2022-11-04
同學(xué)你好!這個(gè)就是當(dāng)期損益類科目? ?全部結(jié)轉(zhuǎn)的? ?也不需要? 附什么原始憑證了哦
2021-09-20
您好 根據(jù)銷售出庫單來結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本
2021-03-19
同學(xué)你好 生產(chǎn)型企業(yè)還是商貿(mào)型
2024-06-05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本附什么原始憑證 成本結(jié)算后面要附出庫單作為原始憑證.主營業(yè)務(wù)成本借方登記已銷售商品產(chǎn)品勞務(wù)供應(yīng)等的實(shí)際成本;貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶的數(shù)額,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額.原始憑證是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)取得或填制的,用以記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的憑證. 原始憑證的基本內(nèi)容包括:憑證名稱、填制日期、憑證編號(hào)、填制和接受憑證的單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)數(shù)量和金額、填制單位、填制人、經(jīng)辦人或驗(yàn)收人的簽字蓋章.原始憑證的種類很多,如發(fā)貨票、收貨單、領(lǐng)料單、銀行結(jié)算憑證、各種報(bào)銷單據(jù)等. 原始憑證按來源不同,可分為自制和外來原始憑證.自制原始憑證是由本單位經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門和人員在執(zhí)行或完成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)填制的憑證,自制憑證按其反映業(yè)務(wù)的方法不同,又可分為一次憑證,累計(jì)憑證和匯總憑證.
2021-08-02
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